是按照核定销售额的2%计算的 ,你们这个核定销售额咋大于30万了,你们这个好亏。。。小于这个也需要交税了,确定没有问题吗,咋核定这么高,
核定征收的企业,本期不含税销售收入181819.09,核定销售额301500,本期应纳税额减征额是按照开票收入还是按照核定销售额的2%计算的
如您本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额按照2%计算应纳税额减征额。这个怎么理解,比如我小规模这个季度含税销售额为40万,怎么该交多少增值税
药店是核定征收,申报增值税是按销售额申报,还是销售额去除成本的金额申报,核定征收
老师冲减去年收入和成本怎么做分录?去年分录借应收账款80000贷主营业务收入75000借主营业务成本65000贷库存商品65000
【中国农业银行】尊敬的××,您尾号为的账户与深圳前海微众银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为350000.00元,周期扣款限额为350000.00元,合约到期日为2035年05月13日。业务编码:2061960920。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。已经还清贷款,收到这样的信息需要做什么?有什么影响吗?
老师:对外投资有分红500万,汇算清缴,需要填什么表,填哪一列哪一栏?
老师您好,母公司上个月采购60万块钱电芯,业务给子公司做了,然后销售要把母公司电芯再以购入价60万卖给子公司,老师这种我开票有风险吗?允许这么操作吗
老师好销售自己使用过的固定资产备注栏有要求备注吗
给员工宿舍 交房租 交三个月一共3000 一个月押金1000 譬如2月付款 3月收到发票 用公户打给员工员工去交款 要怎么做账
公司国内采购材料加工后卖到国外,属于免抵退税,比如公司购买a材料用于国内销售,购买b材料加工后部分用于国内销售,部分用于国外销售,公司当月一些管理费用专票,计算退税相关的税额时,是整体计算还是只挑选b材料计算
利润表中管理费用下面的研究费用科目因为工作中账务处理并没有用到这个科目,所以利润表中不会带出来研究费用的金额,这个研究费用实际上是研发支出的金额,规范来说我做的利润表没有研究费用是合规的吧?如果高新部门要求利润表中反应出这个研究费用的金额,是不是可以手填进去?税务季度财报和年报都可以手填进去吗?
来料加工和进料加工什么意思,国内购买材料,公司自己加工后再卖到国外属于什么
请问老师如果在初始端和终端之间穿插好几个公司,初始端和终端的利润是分散在这几个公司之间的,四流也是一致的,这种销售模式是否合理?大宗贸易的农产品的销售毛利您这边有有标准吗?另外如果增值税税负率到了万分之3是否太低,一般农产品大宗贸易考虑不考虑所得税税负率,所得税税负率是多少呢?
你找你专管员 看协商核定销售额可以调低不,那这个不超过30万不需要交增值税,要是没有开专票话,
看可以调低于30万不,这个我看学员反馈说是这个不超过核定是按核定填写,超过是按实际,你看你们那边这个不超过核定也可以按实际申报不,
是的,核定是税管员核定的
就是去税务局代开的专票
自家没有买税控盘
我这个本期应纳税额减征额是按照核定销售额的百分之计算吗
图表是我自己写的6030
是,这个我看学员反馈是这样,超过定额这个是按实际,你这个核定太多了,所以这个没有超过核定是按核定申报*2%
好的,谢谢
好我先回复别的学员了,