是按照核定销售额的2%计算的 ,你们这个核定销售额咋大于30万了,你们这个好亏。。。小于这个也需要交税了,确定没有问题吗,咋核定这么高,
核定征收的企业,本期不含税销售收入181819.09,核定销售额301500,本期应纳税额减征额是按照开票收入还是按照核定销售额的2%计算的
如您本期不含税销售额超过小微企业标准,请将本期1%征收率对应的不含税销售额按照2%计算应纳税额减征额。这个怎么理解,比如我小规模这个季度含税销售额为40万,怎么该交多少增值税
药店是核定征收,申报增值税是按销售额申报,还是销售额去除成本的金额申报,核定征收
甲公司固定资产房产与乙银行资产包进行置换,按评估价值,如甲资产账面价值4000万,评估价值14000万,那评估后的价值14000万,置银行等额价值14000万资产或者置换银行19000万的资产包,会计分录怎么做,涉及到哪些税?请老师讲详细些?
老师,有关收款收据的一个问题,由于第二联遗失了,对方给我第一联,盖了章,我可以用吗?
小规模纳税人,季度收入不满多少,减免增值税,减免增值税怎么记账?增值税减免了,附加税就不用计提了吧?
营业执照下来以后,需要做税务登记,还需要做什么,
老师好,个体工商户需要实缴吗?
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
你找你专管员 看协商核定销售额可以调低不,那这个不超过30万不需要交增值税,要是没有开专票话,
看可以调低于30万不,这个我看学员反馈说是这个不超过核定是按核定填写,超过是按实际,你看你们那边这个不超过核定也可以按实际申报不,
是的,核定是税管员核定的
就是去税务局代开的专票
自家没有买税控盘
我这个本期应纳税额减征额是按照核定销售额的百分之计算吗
图表是我自己写的6030
是,这个我看学员反馈是这样,超过定额这个是按实际,你这个核定太多了,所以这个没有超过核定是按核定申报*2%
好的,谢谢
好我先回复别的学员了,