是,这个可以后面需要交税的时候可以抵减这个是增值税吧
老师你好,我是小规模纳税人1季度开票没达到30万,税有6861.13元,当时这个税异地已经预交了,但是我申报的时候是免税,23行本期预交税款显示6861.13元,本期应补(退)税显示的是-6861.13,我想问下这个负数-6861.13是不是下个季度可以递减哦
老师,我们是家小规模企业,这个季度(4季度)没有开票 但是有8万的收入,申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额(3%) 这栏的 本期数 是吗?然后根据最新政策,一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额,这个是什么?我应该填哪个?
老师好,我是小规模纳税人,在做年度汇算清缴,一年当中已经按照季度申报经营所得预缴税款了,我打开B表时显示还没有申报A表,但是A表填写的时候预缴税款是零,我觉得预缴税款应该是我按照季度交的税款合计数吧,不明白怎么汇算清缴才正确,麻烦老师解答一下,谢谢
小规模纳税人第一季度1月份发生了税控盘费用,当时分录如下,现在4月份需要申报第一季度纳税申报,但是第一季度开具的都是普票(30以内)无需纳税,但是纳税申报表填写了这个280元,纳税申报表本期应补(退)税额 -280元,这个税局会退款吗?退款了分录怎么做呢? 借:管理费用280 贷:银行存款 280 借:应交税费-增值税-减免税 280 贷:管理费用 280
老师,请问一下,我们是小规模纳税人,3季度开出发票不含税459667.32元,4季度开了不含税发票170920.8元,然后4季度作废了4季度开的发票163366.34元,还作废了3季度的发票217821.78元,这个月应该怎么报税呀,我登录电子税务系统,增值税报表本期数没有显示数据出来
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
怎么填啊,我2季度的申报的时候也是未满30万,不交税,那个多交的数据-6861.13没带进去,现在3季度要交税我想抵扣这个说怎么弄啊
小规模又没看到有预交税款表可以填留底数据
本期预缴税额 填写是这个,你看你们那边是不是可以填写,我看学员那边反馈说这个可以填写,实际需要交的时候填写这个进去,
我刚刚试了一下填不了,只能跟当期预交的数据一致,不能多填
你下次这个需要交税再填写,等交税再填写