你好,就是因为税法与会计对资产或负债规定的账面价值与计税基础的差异产生的暂时性差异从而形成的递延所得税资产,或递延所得税负债
老师您好!以前年度损益调整怎么填在资产负债表里面?
老师我们25.8月开了一张发票设计费定金!25.9月客户要退费,已经退给客户了,那9月份是不是应该把那个发票红冲了?
收到股东的投资款怎么做分录啊,直接做实收资本吗?这个不涉及税吧
老师对方提供的付款账户和上次提供不一样,但都是公司付款账户,我们付款没问题吧?
厂房租赁的税率是多少
您好 朴 老师我们是燃气公司 销售家用报警器 开发票 材料费 、安装费 、互联网服务费 都要分开开吧?互联网服务费 开什么项目呢 税率多少啊?
应该退货退税,供应商开成折让,数量那列没有数据,会有影响吗
找的二手车市场卖车,开的票,算单位收入吗
朴老师进 直播公司,帮企业在互联网直播带货收取服务费,给企业开什么项目名称的发票呢?
老师,银行工作人员打电话核实公司注册地址要怎么说?实际办公地址跟营业执照上的地址不符。
一般是什么时候才会有
就是年末这样吗?
是的,就是年末这样
为啥年末会用到呀
实际工作中需要用到递延所得税资产或负债分录。 一般是在进行年度汇算清缴,将利润总额调整至应纳税所得额时,有永久性差异和暂时性差异。 对于暂时性差异,要*企业所得税税率提取递延所得税资产或负债。