你好,中秋节买月饼和白酒,如果都是给到员工的,是计入福利费核算 的
中秋节买月饼和白酒能计入福利费吗?
中秋福利,买的月饼1万多,没有发票。这个可以入账福利费吗
公会经费和福利费都可以中秋节买月饼吗?两者有什么区别。在节假日购买福利物品方面可以相互补充呢
中秋买月饼送给员工,开的食品发票直接计入福利费
中秋节发放月饼,计入福利费,进项税额不抵扣。还需计提个人所得税吗?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
要不要交个税?
开的专票能不能抵扣
你好,如果都是给到员工的,是计入福利费核算 的,需要计入个人所得计算缴纳个人所得税 开的专票,因为是用于职工福利,进项税额是不可以抵扣的