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我们公司只有一个员工购买社保和医保,工资基数是6000,个人部分是624元,单位部分是480元,这个怎么写会计分录

2020-10-13 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 15:37

你好,计提社保,借:管理费用480,贷:应付职工薪酬480。 支付社保,借:应付职工薪酬480,其他应收款624,贷:银行存款1104。 发放工资,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款624、应交税费-个税,银行存款。

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快账用户2020 追问 2020-10-13 15:41

还有4名员工没有购买社保工资总计11000元,这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-10-13 15:58

借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。 借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个税、银行存款。

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快账用户2020 追问 2020-10-13 16:33

计提9月工资及社保: 借:管理费用-职工薪酬6000 贷:应付职工薪酬-职工工资5520 应付职工薪酬-社会保险费480 支付9月工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资5520 管理费用-工资11000 贷:其他应收款-代扣社保费624 其他应付款-任仲洪15896 缴纳9月社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险费480 其他应收款-代扣社保费624 财务费用-手续费4 贷:银行存款:1108 能帮我把个税部分加进去吗

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快账用户2020 追问 2020-10-13 16:36

这个账怎么做才能不交个税

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齐红老师 解答 2020-10-13 16:37

和做账无关,只要应纳税所得额不到起征点就不用交个税,到了的话怎么做账都要交个税的。

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快账用户2020 追问 2020-10-13 16:52

那你看我这个缴纳社保的那个人缴纳个税这个分录怎么写

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齐红老师 解答 2020-10-13 17:29

在支付工资时,贷记:应交税费-个人所得税。 也就是发工资代扣个税。

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