你好,计提社保,借:管理费用480,贷:应付职工薪酬480。 支付社保,借:应付职工薪酬480,其他应收款624,贷:银行存款1104。 发放工资,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款624、应交税费-个税,银行存款。
我们公司只有一个员工购买社保和医保,工资基数是6000,个人部分是624元,单位部分是480元,这个怎么写会计分录
实际实发工资4000元,安徽社基数3017元。单位社保部分208.09,社保个人部分316.79元。怎么做账?个税按什么报?实际工资和申报工资怎么平衡?计提的会计分录,和发放的会计分录
新公司老板给员工定的工资都是4000元,社保医保单位部分和个人部分都由公司缴纳,这样可以吗
老师好 我们公司有员工 社保单位部分和个人部分都是企业承担 怎么做账务处理啊 没有他的工资 只是单位承担全部社保
新员工单位部分社保2100元,单位部分公积金560元。 个人部分社保840元, 个人部分公积金560元。 月工资8000元,是1月份入职的,单位代补缴他去年11月12月社保(员工自费) 你们1月个税怎么申报?社保只填1月个人部分的社保吗?1月工资怎么算?
个体,没进项票,季度做账,购进和采购用全月一次法是吗
朴 老师您好,设备的改造背新增加了设备连接,对方开发票,是按设备开的,这样可以吗?
个体,没进账票,打白条,录入进和销采购销售都用什么法,全月一次还是移动加权
23年,24年付款的发票没有入账,现在还可以入账吗?
小微企业需要满足什么条件?一般纳税人和小规模纳税人都可以吗?
老师,开给客户的发票实际只卖了100箱,但是开200箱的发票,100箱提前开这样可以?
老师,我是代账的,收到同一个公司付款人和收款人同一个的银行单,外汇收入怎么做账
老师 从一个做账软件把账套导入到另一个软件里去 需要把原来做账软件里对应账套的各种表 比如科目余额表 凭证之类的导出来吗
朴老师您好,设备的改造背新增加了设备连接,对方开发票,是按设备开的,这样可以吗?
老师,当公司的财务负责人,有啥影响吗?要负责任吗?
还有4名员工没有购买社保工资总计11000元,这个分录怎么写
借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。 借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个税、银行存款。
计提9月工资及社保: 借:管理费用-职工薪酬6000 贷:应付职工薪酬-职工工资5520 应付职工薪酬-社会保险费480 支付9月工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资5520 管理费用-工资11000 贷:其他应收款-代扣社保费624 其他应付款-任仲洪15896 缴纳9月社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险费480 其他应收款-代扣社保费624 财务费用-手续费4 贷:银行存款:1108 能帮我把个税部分加进去吗
这个账怎么做才能不交个税
和做账无关,只要应纳税所得额不到起征点就不用交个税,到了的话怎么做账都要交个税的。
那你看我这个缴纳社保的那个人缴纳个税这个分录怎么写
在支付工资时,贷记:应交税费-个人所得税。 也就是发工资代扣个税。