你好,计提社保,借:管理费用480,贷:应付职工薪酬480。 支付社保,借:应付职工薪酬480,其他应收款624,贷:银行存款1104。 发放工资,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款624、应交税费-个税,银行存款。

老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
还有4名员工没有购买社保工资总计11000元,这个分录怎么写
借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。 借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个税、银行存款。
计提9月工资及社保: 借:管理费用-职工薪酬6000 贷:应付职工薪酬-职工工资5520 应付职工薪酬-社会保险费480 支付9月工资时: 借:应付职工薪酬-职工工资5520 管理费用-工资11000 贷:其他应收款-代扣社保费624 其他应付款-任仲洪15896 缴纳9月社保时: 借:应付职工薪酬-社会保险费480 其他应收款-代扣社保费624 财务费用-手续费4 贷:银行存款:1108 能帮我把个税部分加进去吗
这个账怎么做才能不交个税
和做账无关,只要应纳税所得额不到起征点就不用交个税,到了的话怎么做账都要交个税的。
那你看我这个缴纳社保的那个人缴纳个税这个分录怎么写
在支付工资时,贷记:应交税费-个人所得税。 也就是发工资代扣个税。