小型微利在201030表填写 特定业务是建筑异地预缴的
老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
老师,我们上期申报是小微企业,本期申报是非小微企业。14列有个特定业务预缴(征)所得税额之前好像自动弹出的是20%小微企业的减免税,现在按非小微企业申报也无法更改,请问应该怎么申报呢?
小微企业年应纳税所得额不超过100万 ,减按25%征收企业所得税 税率是20% ,新政策是在前面的基础上再减半 ,实操课的快学贸易是小微企业,是2021.6月成立的,企业所得税申报表的第13行和13.1行的小微企业减免所得税应该按照新政策计算,上面填写金额没有再减半,是不是不合适老师(不好意思老师,有点长)
请问假如下个月申报第四季度企业所得税时,我们是一般纳税人,也符合小微条件,假如第四季度利润表累计利润是10万,那上传税务纳税申报表时,是会自动按小微规定的标准来自动减免应纳税所得额是吗?就是10*0.25*0.20来交企业所得税?
2022年第一第二季度,企业所得税资产填写的是小微,房产税自动减半了,企业所得税却是按非小微申报缴纳的,而资产负债表里面填写的是非小微,应该按照资产负债表的来更改企业所得税资产总额吗?现在S局让补交房产税,我需要更改什么报表
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
但我们外地预缴没有这么多啊,而且之前外地预缴都是去大厅手工录进去的在实际已经缴纳税额那栏里,这个数据是自动生成的,不知道是什么数据
你们是建筑异地工程的吗
是的,外地预缴的税款之前是拿回来去大厅手工录入的,录完后会显示在实际已经缴纳税费那一栏
不是 在特定业务里面 已缴纳是你们自己季度预缴申报缴纳的