小型微利在201030表填写 特定业务是建筑异地预缴的
老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
老师,我们上期申报是小微企业,本期申报是非小微企业。14列有个特定业务预缴(征)所得税额之前好像自动弹出的是20%小微企业的减免税,现在按非小微企业申报也无法更改,请问应该怎么申报呢?
小微企业年应纳税所得额不超过100万 ,减按25%征收企业所得税 税率是20% ,新政策是在前面的基础上再减半 ,实操课的快学贸易是小微企业,是2021.6月成立的,企业所得税申报表的第13行和13.1行的小微企业减免所得税应该按照新政策计算,上面填写金额没有再减半,是不是不合适老师(不好意思老师,有点长)
请问假如下个月申报第四季度企业所得税时,我们是一般纳税人,也符合小微条件,假如第四季度利润表累计利润是10万,那上传税务纳税申报表时,是会自动按小微规定的标准来自动减免应纳税所得额是吗?就是10*0.25*0.20来交企业所得税?
2022年第一第二季度,企业所得税资产填写的是小微,房产税自动减半了,企业所得税却是按非小微申报缴纳的,而资产负债表里面填写的是非小微,应该按照资产负债表的来更改企业所得税资产总额吗?现在S局让补交房产税,我需要更改什么报表
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
但我们外地预缴没有这么多啊,而且之前外地预缴都是去大厅手工录进去的在实际已经缴纳税额那栏里,这个数据是自动生成的,不知道是什么数据
你们是建筑异地工程的吗
是的,外地预缴的税款之前是拿回来去大厅手工录入的,录完后会显示在实际已经缴纳税费那一栏
不是 在特定业务里面 已缴纳是你们自己季度预缴申报缴纳的