您好, 未折旧完也可处置 先做固定资产清理, ,您后面再买车是计入固定资产,
请问老师,出售公司名下一辆车未折旧完固定资产,怎么合理处理?可以清理吗?如果后面再买件一辆车可以冲抵吗?
老师,请问我们公司一般纳税人将固定资产一辆面包车出售,可以开专票吗?是几个点?账务是怎样处理?还没有折旧完的
老师,公司买了一辆汽车,按税法规定500万以下的固定资产可以加速折旧(公司汽车价值10万,一次性折旧完),但会计做账特还是按月折旧,这种差异怎么处理啊!
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账,可以不做固定资产清理吗
公司名下一辆车,原值30万,共计折旧17万,最后一万元处理了,请问,没有折旧完13万的,转入了固定资产清理,卖价1万和没有折旧完的差额,记入营业外支出,请问,营业外支出金额汇算清缴时用调整吗?
上个月离职的员工,这个月要报他的个税,是先报送非正常再申报,还是先申报再报送
老师您好,请问2025年收到2022年到2024年的房屋租赁发票,但前期没有计提房屋租金,应该怎么做账?小企业
老师,餐饮业,直接在养鸡场买了鸡蛋,对方是不是开免税发票,我们用于计算抵扣9个点呀
请问,7月份有个异地预缴,但是本期有留底,请问这个数主表用填写吗?
公积金账户开设是 他们加了几个不是本公司的员工 现在要怎么做账呢
收据的日期是7月3日,实际转账日期在7月9日这样可以吗。
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税,没有利润,股东也分红,会计分录怎么走
老师好,新公司成立后,次月要报的税种有哪些?
老师,我们是建筑公司,17年做了一个项目,给甲方开始50万,但甲方代支付材料款10万,实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细,付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗,能不能税前扣除。
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