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你好老师咨询一下场地租赁费用一年65万 ,是不是要做摊销,这个分录怎么做,请你交我做一下分录

2020-10-13 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 19:58

需要摊销,借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用 65万/12

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快账用户5417 追问 2020-10-13 19:59

不可以放在成本吗?我们的款是一次付清的

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:11

需要分月摊销这个,需要看你们做啥,这个可以挂借主营业务成本/制造费用 贷预付账款/待摊费用 65万/12

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快账用户5417 追问 2020-10-13 20:15

我是这样做的, 借:管理费用场地租赁费 借:主营业务成本场地租赁费 贷:长期待摊费用 因为我们这个是办公室跟场地链接在一起1万多平米

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快账用户5417 追问 2020-10-13 20:15

老师你看看这样做对不对

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齐红老师 解答 2020-10-13 20:25

可以,这个可以,不过这个我看之前学员反馈说这个刚好一年税局稽查说不让用长期待摊费用,我建议用预付账款/待摊费用

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快账用户5417 追问 2020-10-13 21:55

借:管理费用/场地租赁费 借:主营业务成本/场地租赁费 贷:预付账款/待摊费用 这样吗?那这样的话预防账款不是平不了吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 22:09

这个你取得发票的时候做借预付账款/待摊费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行

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