需要摊销,借预付账款/待摊费用,贷其他应付款,摊销做借管理费用 贷预付账款/待摊费用 65万/12

老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
不可以放在成本吗?我们的款是一次付清的
需要分月摊销这个,需要看你们做啥,这个可以挂借主营业务成本/制造费用 贷预付账款/待摊费用 65万/12
我是这样做的, 借:管理费用场地租赁费 借:主营业务成本场地租赁费 贷:长期待摊费用 因为我们这个是办公室跟场地链接在一起1万多平米
老师你看看这样做对不对
可以,这个可以,不过这个我看之前学员反馈说这个刚好一年税局稽查说不让用长期待摊费用,我建议用预付账款/待摊费用
借:管理费用/场地租赁费 借:主营业务成本/场地租赁费 贷:预付账款/待摊费用 这样吗?那这样的话预防账款不是平不了吗?
这个你取得发票的时候做借预付账款/待摊费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行