计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
记提是10月份的么?
是的,是计提当月的
9月份工资发了20万,代扣个人部分社保1532.39,记提,和发放,分录怎么做
借,应付职工薪酬~工资200000 贷,其他应收款~个人社保1532.39 贷,银行存款 198467.61 计提的是单位部分,你单位承担的金额是多少
单位部分,1461.65
借,管理费用~社保费1461.65 贷,应付职工薪酬~社保费1461.65
工资记提,分录怎么做?
借,xx费用~工资200000 贷,应付职工薪酬~工资200000
老师,麻烦帮我看下,这样做对不对
是的,是这样账务处理的
收到保证金的发票了,分录怎么做?
保证金一般是不需要发票的
收到餐饮发票,怎么做账
要看是什么情况发生的
就是,去吃饭,开的发票,怎么做
还有,购买办公用品收到发票,怎么做账
你是招待客户还是员工聚餐, 计入管理费用—办公费