计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师,我们9月份缴纳9月的社保,要10月发9月的工资,在9月的工资里扣除个人部分,我现在做9月的社保该怎么做分录
我现在是做9月的账,社保是要交9月份的,记提10月份的,对么?还有记提,和缴纳,怎么做账
老师好,上海这边的社保和公积金是9月10号缴纳8月份的。那么现在9月做8月账务的时候应该计提的是哪个月的工资社保和公积金啊?
老师,请问一下10月份发9月份的工资,扣了10月份的社保,计提、缴纳社保和发放工资时应该怎么做账
老师,做10月份账时发现工资是发的上月9月的,9月的社保在9月交了,10月份交的10月份社保数据有变化,公户流水支付10月的社保,9月的工资怎么计提?社保怎么计提?
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
记提是10月份的么?
是的,是计提当月的
9月份工资发了20万,代扣个人部分社保1532.39,记提,和发放,分录怎么做
借,应付职工薪酬~工资200000 贷,其他应收款~个人社保1532.39 贷,银行存款 198467.61 计提的是单位部分,你单位承担的金额是多少
单位部分,1461.65
借,管理费用~社保费1461.65 贷,应付职工薪酬~社保费1461.65
工资记提,分录怎么做?
借,xx费用~工资200000 贷,应付职工薪酬~工资200000
老师,麻烦帮我看下,这样做对不对
是的,是这样账务处理的
收到保证金的发票了,分录怎么做?
保证金一般是不需要发票的
收到餐饮发票,怎么做账
要看是什么情况发生的
就是,去吃饭,开的发票,怎么做
还有,购买办公用品收到发票,怎么做账
你是招待客户还是员工聚餐, 计入管理费用—办公费