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请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢

2026-01-08 07:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-08 07:08

借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税、进项 贷、预付账款或者应付账款等 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额

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快账用户2877 追问 2026-01-08 07:09

税收是怎么计算的呀?谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-08 07:10

发票的不含税金额

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借利润分配未分配利润、 应交税费、应交增值税、进项 贷、预付账款或者应付账款等 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额
2026-01-08
你好,这个是之前费用多做吧,借进项税额,贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷未分配利润,纳税调整表上面没有,你这个扣除下面,其他账载金额填写税额,税收金额为0 纳税调增
2021-05-07
您好,是调增10万元,在A105000第三十行第一列
2022-04-10
1.不需要,2 ,填写纳税调整表 扣除项目下面其他中纳税调减,发票是开19年吗,分录和你上面是一样,填法也是这样,还有一种方法就是反结账做12月账上,之后问下你税局年报和季报是不是可以不一样,不行,更正4季度申报这个,之后这个年报是更正之后这个去申报,不需要 纳税调整了
2020-05-13
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