你好,可以直接含税暂估
我公司进项税额大于销项税额,请问每月暂估库存商品时可以直接含税暂估吗?反正下月初也会红冲,否则月末进项税额会多出来暂估库存商品的进项税额部分,每月报增值税时数据都要再减去这部分进项,这样和每月应交税费余额都对不上
老师中午好,请教一个问题:我当月收到的进项发票没有抵扣,因为库存多进项也就多出来很多,我所有商品入库的时候会计分录是,借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额,然后每月实际认证发票的时候,借记应交增值税-进项税额,贷记待抵扣进项税额,,,,月末资产负债表里应交税费是负数,就是我进项没有抵扣的,我这样步骤对吗
老师,请问下当月货已到仓库,对方未开具发票,那我当月暂估库,我看学堂都是 先借:库存商品,贷:应付账款 暂估款,第二个月发票到了再红冲这笔分录。 我的做法是当月货到未开票,借库存商品(未税部分),贷应付账款(未税部分),第二个月发票到了,再借应交增值税-进项税额,贷应付账款(进项税额金额),这样可以吗
1.摘要:暂估入库 借140501库存商品/商品—名优商品 正数52.5 贷220202应付账款暂估款 正数52.5 2.摘要:收到总部开过来的专票红冲 借140501库存商品/商品—名优商品 负数—52.5 贷220202应付账款暂估款 负数—52.5 3.摘要:收到专票(收到进项专票应交税费单独列一行;收到进项普票不需要单独列一行,直接写含税金额即可) 借140501库存商品/商品—名优商品46.84 22210112应交税费/应交增值税/待抵扣进项专票税额(这个月不打算抵扣)5.66 或者 22210101应交税费/应交增值税/进项专票税额(这个月打算抵扣) 贷220201应付账款应付款52.5 4.摘要:暂估入库商品金额里总部帮本分公司收款(需签约三方协议盖公章有效) 借220201应付账款应付款52.5 贷220201应付账款应付款52.5 老师,第4项分录是不是有问题?总部帮本公司收钱了,那分录怎么写才对?
老师好!请问暂估入库的库存商品近两年都没有收到发票,在暂估入库的时候,按照未税金额入账,产生的进项税额,每个月末也都结转进了转出未交增值税,现在转出未交增值税出现大额负数金额,请问这样正常吗,怎么处理合适?
请问老师,工资12000,一个月交多少个税
老师,你好,公司2019年购买原材料有进项票,而且也付款了,只是一直没做账,今天补账的时候没有银行记录,代账公司给做了应付账款,现在要怎么平这个账呢
拆装屏蔽房付出去的钱进入什么科目
老师,如果7月工资到了9月份才发,9月申报47月工资是不是得0申报?如果已经申报了,在10月份申报8月工资时是不是要0申报了?假如8月工资在10月发
请问老师,委托外单位给货物镀锡怎么做账
老师好,我们做了融资租赁方式购入设备,厂家直接发票开给我们,那我们分期支付给租赁公司这样操作规范吗?
老师,运输行业,假期我在家轮休三天,正巧遇到单位要开票,我可以在家开票吧,就是不买公司在家的话,是换了IP地址了,税务不会觉得我违规吧
往来款放现金流量表哪个科目?
老师对方公司给我的发票红冲了又重新开了一张,勾选不用管那张红冲发票吧!
老师,公司是个体检门诊部,外账代理记账弄着呢,现在有部分钱从公户打给个人后一直挂账,另外没入社保的想从私人账户发工资,所以想从公户打给私户把钱怎么弄出来?请问试用期没入社保的工资不能从公户发吗?
老师,进项大于销项月末怎么做分录?进项10万,销项5万
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
月末是,借销项5,借应交税费-转出未交增值税5,贷进项10,对吗?您那个分录怎么一下出来的,我看不明白,可以写详细一下吗
借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)5
那之前的进项和销项余额不用转到相反的方向然后将余额结平?
转出多交增值税和转出少交增值税的区别是什么,怎么使用
按会计准则的是可以不转的,你愿意转你也可以转
那为什么这个分录是贷方转出多交增值税?什么时候使用转出多交增值税,什么时候使用转出少交增值税
销项比进项多用的是转出未交增值税,也没有说用转出少交增值税,进项比销项多就是转出多交增值税。
那为什么也有很多说进项大于销项时不用做账务处理?
什么时候说了进项大于销项不用做账务处理,大于要做啊。
画红框的情况说如果本月没有预交税款的话形成留底税额的是可以不做分录的
同学,你看清楚(4)第一种情况,进项大于销项的人家老师是有写分录的,和我上面写的分录是一样的
她说的是,如果本月有预交数控的情况是要做那个分录的,如果没有预交税款是可以不做分录的,对吗
我们公司现在是每个月都没有预交税款,每个月都是进项大于销项,是不是就可以不用做任何分录?什么情况下需要做您那个分录?
不是,如果你不做请问帐怎么能平呢,应交税费会有差额啊
差额就是表示进项大于贷方的金额啊,是留底税额等待以后抵扣进项使用啊
是啊,大于要以后抵所以借应交税费-未交增值呀
所以进项大于销项,必须像您这样做分录才行对吗
是的,是要这样做分录的