同学你好,我来做一下,你稍等。 1 借:在建工程468000+32000 应交税费~应交增值税(进项税)60840 贷:银行存款578840

老师,我们公司在深圳,过年买北京那边的烟和白酒送客户,开的发票做销售费用有没有问题啊,这个能在企业所得税前扣除有限额多少吗
老师,去年2月份试驾车处置出售,当时凭证也是做的处置固定资产,但是没找到开具处置固定资产的发票,现在销售要求开二手车发票,能开么?
老师,我现在有个问题,员工有的工资超过了5000元的,我是以发工资的形式的话员工就会交个税,那我以奖金的形式发是怎么算吗,要缴税吗
业务招待费是否可以进项抵扣。
系统里面应付账款长期挂账,税务局是怎么查到的呢,它只会显示在我的个人财务软件里啊
我们单位新办企业,厂房建设过程中有农民工工资这块,没有发票如何入账
老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
以前年度发票开具有误,现在自己发现,是否可开红字冲?
25年的年终奖应该什么时候申报?
老师,工商登记和税务登记上面的财务负责人不一致有影响吗
2 借:在建工程88000 贷:应付职工薪酬18000 银行存款70000
修改第1题的计算结果 1 借:在建工程468000+ 32000 应交税费~应交增值税(进项税)60840 贷:银行存款560840 3 借:固定资产606000 贷:在建工程606000
修改第3题的计算结果 借:固定资产588000 贷:在建工程588000
第四题呢
同学,不好意思,我出差路上刚有空。 4 2019年末账面余额=588000-588000/5*2=352800 未发生减值 5 借:银行存款479708 累计折旧352800 贷:固定资产588000 应交税费~应交增值税(销项税)9708 资产处置损益234800
谢谢您哈哈哈哈哈哈 ☺️
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈。