你好 借:管理费用 , 贷:其他应付款—文化事业建设费 借:其他应付款—文化事业建设费 , 贷:银行存款

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
文化事业建设费算管理费用吗?不在税金及附加科目下吗?
你好,文化事业建设费是通过管理费用科目核算的
如果之前都做错了,做到税金及附加科目了该怎么调呢?
你好,可以这样做调整分录 借:管理费用 贷:税金及附加
就是把本年度的文化事业建设费一次性调到管理费用里对吗?
你好,是的,是这样的
但是之前结账的月份已经结转期间损益将税金及附加结转出来了,这怎么办呢?
你好,可以这样做调整分录 借:管理费用 贷:税金及附加 然后再做损益结转分录就是了