咨询
Q

老师,我们公司当月增加了个固定资产车辆380000,当月又抵账给另一个公司了33万,怎么做账啊

2020-10-14 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 13:27

你好,就是用38万的固定资产抵账33万?

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:28

是的,抵另一个关联公司的工程款

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:29

需要录固定资产模块卡片吗

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 13:37

你好,因为当月增加当月就抵账了,这种情况不需要录入固定资产卡片 账务处理是 借:固定资产 38万 贷:银行存款等科目 38万 借:固定资产清理 38万 , 贷:固定资产 38万 借:应付账款 33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:38

老师是抵给我们另一个关联公司了,挂往来就可以了吗

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:40

这个车是从关联公司A过户到我们公司应该借:固定资产 38万 贷:其它应付款-A公司等科目 38万

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:41

现在从我们公司又抵账给关联公司B,应该借:其他应收款-B公司33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 13:46

你好 账务处理是 借:固定资产 38万 贷:银行存款等科目 38万 借:固定资产清理 38万 , 贷:固定资产 38万 借:应付账款 33万 营业外支出 5万 贷:固定资产清理 38万 是针对这个账务处理过程有什么疑问吗

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 13:50

没有问题,就是我做的分录您看下有没有问题

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 13:58

你好,你做的分录有问题,不需要通过其他应收款核算,应当通过应付账款核算才是的

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 14:07

是抵给这个关联公司B了,然后关联公司B再抵账抵出去

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 14:12

你好,你单位之前针对关联公司B挂账的不是应付账款,而是挂账其他应付款吗?

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 14:16

是的老师

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 14:19

你好,单位之前针对关联公司B挂账的是其他应付款,就把上述分录的应付账款科目改成其他应付款科目就是了

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 14:20

好的,老师需不需要开发票上税之类的

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 14:25

你好,不管是否开具发票,都需要上税的

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 14:26

怎么上税啊

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 14:28

你好,按固定资产处置计算纳税 一般纳税人增值税=销项税额—进项税额

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 15:07

也就是做无票收入吗

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:08

你好,这个是固定资产处置,而不是一般的销售货物的无票收入

头像
快账用户6839 追问 2020-10-14 15:11

那老师在申报表里怎么填呢

头像
齐红老师 解答 2020-10-14 15:12

你好,你是指增值税的申报表填写,还是企业所得税?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,就是用38万的固定资产抵账33万?
2020-10-14
你好  是的。 计入固定资产  然后做 借固定资产清理 贷固定资产 。 借银行存款贷固定资产清理  应交税费-应交增值税 。 差额部分转入 资产处置损益科目去  
2021-05-19
同学你好!这个是要做的 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费 资产处置损益 (差额部分)
2020-09-05
这个金额多大,是单独设备 吧,这个金额不大可以直接做费用
2021-01-28
你好,借固定资产 贷银行存款 ,然后根据56000去算折旧
2020-08-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×