你去你开票系统,红字信息表查询,你去看开多少

我们在申报系统时发生这一问题,我们明明只收到一张11.32的红字发票,为啥会提示单期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税转出的税额是11.32的两倍,这数字是哪里来的?
我第一月收到进项发票并勾选抵扣了。第二个月供应商发现错误,给我开来一张红字发票。我想问我收到这张红字发票,我是不是要填在增值税表二,进项税额转出额下面的红字专用发票信息表注明的进项税额行呀!
11月初勾选了一个发票,然后开了红字信息表给销售方,销售方这个月开了红字发票,我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时,将本月勾选抵扣的发票填入,然后在红字信息那栏做进项转出,为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0,这是什么原因哦?
老师 9月份供应商有张发票开错了 10月份他们自己开了红字信息表和负数发票 但是我们这边报税的时候提示开具红字信息表的金额和收到负数发票的金额不一致提示报税不通过 因为红字信息表应该由我们开具才对 这样的话对方10月份开具的红字信息表和负数发票该怎么处理才能重新开具呢
老师,我们公司是购买方,因为业务问题上个月月底的时候开具了红字信息表,但是对方这个月才给我们开具红字发票,现在要申报增值税了,我是要先按照红字信息表做进项税额转出吗
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
第二个图里一个提示信息错误被退回,还有一个正确的,原来第一截图里有两个,一个就是错误的没被我删除,还有一个是现在看到的正确的,难道错误的被提示退回的他也认为是正确的了?所以有两个一样的11.32?
申报后我就去看了,把错误的删除了
这个需要删除了之后重新初始化,进去申报系统进去再申报试试看看,不是这个导出界面,我看学员反馈有那个开红字信息表那个列表,那个显示有几个红字信息表
红字信息表?
最后一个么
如果是就是我之前发给你的第二个表格
你那个查询,点开是那个,
一个错误的,一个正确的
不是审核下载,是有查询有一个列表你一共开多少红字信息表那个列表,
不是下载,点那个查询,显示啥
查询和导出一样
原来是有两条,一条错误的,一条正确的,昨天因为报表申报出了那个问题,我就把错误的删除了,现在只能查到一条了
查询和导出内容一样
查询里现在只有一条正确的信息表
那这个重新申报下,那系统估计还是识别到错误的,你重新初始化申报看是不是这个提示,还是这样你去税局大厅那边申报,
估计只能去税务局了
你给税局说下这个截图带上说只开一张,申报显示出税额不对
说过了,貌似只能去税务局说因为异常要写了说明去解锁啥的
那带上你这个, 还有你们盘子去找下税局那边