你好,很高兴为你解答 按照开票税控系统填报,差额账务处理一下
小规模增值税申报发票金额税率是1%开的金额10000,申报的时候按实际发票金额申报 ,应纳税额应该是100,但是免税框自动写的300税额,也就是3%,不能改,导致应纳税额是负数,怎么办呢
增值税申报的时候,预交增值税金额与实际开票金额相差1分钱,请问应该怎么填写申报金额?
请问老师,发票上的增值税与实际扣款的税额相差1分钱应该怎么做账?
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
一般纳税人建材公司可以来水泥制品6个点的普票吗?
请问下工会经费,老板不肯交了,但现在8月所属期已经在申报清册里了。不申报有什么影响吗?公司工会证书也已经过期了
老师,权益法调整被投资单位利润时,对于评估增值需要考虑时间权重吗?对于这个题来说,固定资产评估增值400万,当年确认40万,如果投资时点是1月1日就是减去40万,如果投资时点是7月1日,就减去20万,是这样吗?
老师,我想问一下,就是小规模纳税人,他是额季度开票30万的话,他是免增值税,然后年度开票呃五百五百万内是交按1%交税,对吧?然后我现在就是需要开一个300多万的票,300万左右的票,我可以前面三个季度开九十万,然后就不用交税,然后剩下200多万,在最后一个季度开,然后按1%交税,可以吗?
老师,我公司是便民市场,主要收入收取商户租金,我公司是小规模公司,小规模公司租金税率是5%吗,有免征税政策吗,这个月我公司收租金收了1558400元,请问老师增值税怎么计算,入账科目怎么入,怎么写
个人工商户 目前是定期定额 收入超过多少会转成查帐? 定期定额 开了增值税专票 并且超过核定的4万 个人所得税 需要自己去报吗 以前增值税和个人所得税不用管 网上自己就报了
低值易耗品摊销,为何有这个科目呢?
老师,请教一下贸易公司朋友想走账100万材料增值20万,开120万出去,需要交什么税?收多少个点?多少钱合适?
请朴老师解答,请问老师23题,选项B怎么理解
请问老师,我们一个餐饮公司,做工作餐的,我们用了农产品成本抵扣增值税的政策,我们是一般纳税人,但是我们买得有调料开的专票,还可以再勾选抵扣增值税吗?
每个月税务申报都有1分的差额,那下月申报的时候这1分钱是直接在期末未交税额一直累计,还是每个月在本期缴纳上期应纳税额这把1分钱填了?
差额的一分钱你账务处理即可 申报按照开票系统的数据走 少交款的计入营业外收入 多交的计入营业外支出
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示?
因为我们是简易征收,异地全额预交增值税,所以每个月增值税都会有1分钱的差额。
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示? 缴纳了就可以了
那是要等到累计满1元的时候缴纳?
你没有绑定三方付款协议吗 直接扣了就可以了
扣不了,而且我们每个月都有这样1分钱的差额。就是这个期初未缴税额这样一直累计有什么影响没有?
几乎没有什么影响的
就是每次申报的时候都提示期初未缴税额有余额,但是点击缴费又显示无未缴税费。
恩,影响不大,可以不考虑