你好,很高兴为你解答 按照开票税控系统填报,差额账务处理一下
小规模增值税申报发票金额税率是1%开的金额10000,申报的时候按实际发票金额申报 ,应纳税额应该是100,但是免税框自动写的300税额,也就是3%,不能改,导致应纳税额是负数,怎么办呢
增值税申报的时候,预交增值税金额与实际开票金额相差1分钱,请问应该怎么填写申报金额?
请问老师,发票上的增值税与实际扣款的税额相差1分钱应该怎么做账?
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师,利润率怎么计算?
老师好,前面提过问题就是大宗贸易中实际到货数量和收取进项发票上的数量不一致,比如到货数量是44.94吨,采购发票是上的数量是45吨,,前面老师回答过说是按实际到货数量入库,要保留相关税务证明资料,如果我们没有任何证明材料的情况下,自制一个内部入库单行不行?或者补其他的啥凭证?请指点?
老师你好,我想自己开一张3000元的培训费发票,去哪里开呢?
哪位老师帮我做一下经济法,谢谢啦
单位是小规模纳税人,给员工买两辆车。直接以公司名义买车划算还是把钱给员工让员工自己买合适?
收到小规模开具的3%的专票,一般纳税人可抵扣9个点的税收优惠政策是哪个?是只有初级农产品的才可以抵扣9%还是只要是3%专票都可抵扣9%
老师,我们是一般纳税人公司,房租一年3万元,水电费6000元左右,去年未入账,没有发票,只有收据,也没有计提,小企业会计准则,今年要怎么写账务处理?
老师好,个体工商户4月开票10万,5月开票25万,二季度超过30万了,需要缴纳多少税金?
老师好!请教一下产品报税怎么做?
老师,我公司是建筑公司,一般纳税人,可以开3个点的劳务费专票吗
每个月税务申报都有1分的差额,那下月申报的时候这1分钱是直接在期末未交税额一直累计,还是每个月在本期缴纳上期应纳税额这把1分钱填了?
差额的一分钱你账务处理即可 申报按照开票系统的数据走 少交款的计入营业外收入 多交的计入营业外支出
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示?
因为我们是简易征收,异地全额预交增值税,所以每个月增值税都会有1分钱的差额。
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示? 缴纳了就可以了
那是要等到累计满1元的时候缴纳?
你没有绑定三方付款协议吗 直接扣了就可以了
扣不了,而且我们每个月都有这样1分钱的差额。就是这个期初未缴税额这样一直累计有什么影响没有?
几乎没有什么影响的
就是每次申报的时候都提示期初未缴税额有余额,但是点击缴费又显示无未缴税费。
恩,影响不大,可以不考虑