你好,很高兴为你解答 按照开票税控系统填报,差额账务处理一下
小规模增值税申报发票金额税率是1%开的金额10000,申报的时候按实际发票金额申报 ,应纳税额应该是100,但是免税框自动写的300税额,也就是3%,不能改,导致应纳税额是负数,怎么办呢
增值税申报的时候,预交增值税金额与实际开票金额相差1分钱,请问应该怎么填写申报金额?
请问老师,发票上的增值税与实际扣款的税额相差1分钱应该怎么做账?
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师,公司的固定资产,开了一张报废汽车的销售普票怎么做账
老师好,我想问一下,我们公司是合伙企业,二季度在申报个人经营所得税时,每个月投资者减除费用5000带不出来,问过后,他在其他地方发工资已经享受了,所以不能重复享受,如果我们这边想享受这个政策有办法吗,是他那边下个月不扣5000,我们才可以享受吗?
企业会计准则要求经济补偿金都是管理费用-辞退福利出吗
老师,公司开报废汽车普票怎么做账
老师,人工成本我应该怎么核算,以下方式可以吗?生产日报表体现出订单数和完成数,具体人数和正班工时和加班工时,所以我按工时算的,还是按工资表一条的生产线员工工资总额去算?请老师指教,我是制造业 A订单数量是5000,投入数2476,产出出2460,不良品16个,正班工时是190个小时,加班工时是93个小时,我是拿基本工资小时9.72元*190个小时=1846.8元,平时加班工资14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元吗(不包含全勤奖和年资奖和绩效和社保)
老师,个体户去年七月份申报的个税和增值税不一致,怎么更正?
公司有其他应收款,但都是没有发票,账务上怎么处理
公司付了几笔交通费报销款,其中一笔因卡号填错网银自动退回了,我把这几笔加总做一笔账里可以吗,摘要写支付交通费报销,付出去1000,退回200,直接借管理费用800 贷银行存款800
有没有规定时间呢。比如从注册公司到税务报道的时间有没有规定呢
老师,房产税按季度申报,是不是每次都是房产原值除以4,再乘以70%×1.2%
每个月税务申报都有1分的差额,那下月申报的时候这1分钱是直接在期末未交税额一直累计,还是每个月在本期缴纳上期应纳税额这把1分钱填了?
差额的一分钱你账务处理即可 申报按照开票系统的数据走 少交款的计入营业外收入 多交的计入营业外支出
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示?
因为我们是简易征收,异地全额预交增值税,所以每个月增值税都会有1分钱的差额。
我说的是增值税申报的时候,你上月有1分钱的差额,那么期初未交税额就有1分钱,我是不管它么?让他下月申报的期初未交税额2分,这样显示? 缴纳了就可以了
那是要等到累计满1元的时候缴纳?
你没有绑定三方付款协议吗 直接扣了就可以了
扣不了,而且我们每个月都有这样1分钱的差额。就是这个期初未缴税额这样一直累计有什么影响没有?
几乎没有什么影响的
就是每次申报的时候都提示期初未缴税额有余额,但是点击缴费又显示无未缴税费。
恩,影响不大,可以不考虑