你好 商贸增值税13% 如果是一般纳税人

老师,我开具了货物劳务类发票,没有找到税费种认定,需要到大厅补充,营业执照里面有电子设备销售,我想问一下货物销售的税种是什么呢?
申报增值税时,四川电子税务局提示您已开具货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,请问是什么意思
请问下实务当中,如果经营一家小型商贸公司,之前都是找代账公司帮我做账的,现在不想找代账公司了,想要自己做,包括报税等等,具体需要做些什么呢?只购买和销售一种货物,从一个地方买了货物运输到另一个地方卖掉赚些差价,只有这一个业务
我是软件服务费行业,但是我的经营范围里也有销售业务,登录电子税务局里税种认定里面没有货物那项,那我每次申报时,销售的金额数据就只能填在服务那一列。货物及劳务那列填不了,我现在怎么弄呢。
您开具了货物劳务类的发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,我开具的内容是劳务-安装劳务费,需要让专管员老师添加什么税种可以呀?
老师我想问下社保补差单位和个人分别是怎么算的?税务说离职要按百分之七十的补是什么意思
我们需要入账吗,如果不入账,会不会有问题
老师,一季度少结转了成本,现在结转可以吗,四季度收入较小,季度利润表成本会大于收入,有风险吗
个转企新办的公司营业执照怎么开通税务?线上可以吗?
老师你好 我公司购买钢筋回来后,再加工后出售并安装,那税率是多少,开票内税目是销售货物还是劳务呢
一般纳税人当月有销项税-进项税=未交增值税 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——未交增值税 这样可以吗
老师好,为啥个税系统用的对的密码还是登入不了,有没有这个说法,没报个税的,会被税务机关锁住呢?
老师,我公司购进一批物资,先付款给供应商,供应商发货,收到款后才开专票给我,这怎么做账?
有没有做旅游行业实操的会计老师,原来会计做的账其他应收款好大,下面有个子科目是利润款,是不是旅游业设置了一个专门的利润款这个科目啊? 他把这些年所有的收入都计入了利润款 ,这是对的还是错的啊?
老师,缴纳社保怎么操作
是小规模纳税人。
3%的征税率 疫情期间开1%
老师,我们开具的货物销售类发票,需要到税务大厅进行补充,我们是服务业,营业执照也有电子设备销售,只需要去大厅直接认定就行了吗?税务大厅认定是认定什么税呢?增值税已经认定过了呀
可以的 增加商贸的增值税税种
谢谢老师,请问老师,您是会计吗?还是培训机构老师呀
不用客气的 培训机构的
老师,我想跟您确认下。我已经申报了第三季度增值税,9月份的发票我在10月份冲红了,但是10月红字发票不能冲减9月的蓝字发票,所以第三季度是包含了9月已经被冲红的金额,但是9月金额一加上就超过30万,要交增值税和附加税6千多元,税务局老师说第四季度负数申报,申报办理退税,能退6千多吗
10月冲红的发票税额是负2900多,第三季度因为超过30万,交增值税和附加税6千多。退税是退多少啊
税务局跟你说,能退税就能退税,我这边是不能退的。
我知道,税务局说可以退税。我就不知道是退多少
退给你们的开的负数发票。
增值税退的负数发票的税额。
简化点说,就是小规模纳税人季度免税三十万开超了,该缴税6千多,一张发票红冲后不足三十万还退税吗?是全退6千多还是只退红冲税额2900呢
只退2900啊,那我们缴了6千多,公司自己负担3100多啊,哎
你好,只冲你开的负数的发票。