你好 商贸增值税13% 如果是一般纳税人
老师,我开具了货物劳务类发票,没有找到税费种认定,需要到大厅补充,营业执照里面有电子设备销售,我想问一下货物销售的税种是什么呢?
申报增值税时,四川电子税务局提示您已开具货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,请问是什么意思
请问下实务当中,如果经营一家小型商贸公司,之前都是找代账公司帮我做账的,现在不想找代账公司了,想要自己做,包括报税等等,具体需要做些什么呢?只购买和销售一种货物,从一个地方买了货物运输到另一个地方卖掉赚些差价,只有这一个业务
我是软件服务费行业,但是我的经营范围里也有销售业务,登录电子税务局里税种认定里面没有货物那项,那我每次申报时,销售的金额数据就只能填在服务那一列。货物及劳务那列填不了,我现在怎么弄呢。
您开具了货物劳务类的发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,我开具的内容是劳务-安装劳务费,需要让专管员老师添加什么税种可以呀?
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
是小规模纳税人。
3%的征税率 疫情期间开1%
老师,我们开具的货物销售类发票,需要到税务大厅进行补充,我们是服务业,营业执照也有电子设备销售,只需要去大厅直接认定就行了吗?税务大厅认定是认定什么税呢?增值税已经认定过了呀
可以的 增加商贸的增值税税种
谢谢老师,请问老师,您是会计吗?还是培训机构老师呀
不用客气的 培训机构的
老师,我想跟您确认下。我已经申报了第三季度增值税,9月份的发票我在10月份冲红了,但是10月红字发票不能冲减9月的蓝字发票,所以第三季度是包含了9月已经被冲红的金额,但是9月金额一加上就超过30万,要交增值税和附加税6千多元,税务局老师说第四季度负数申报,申报办理退税,能退6千多吗
10月冲红的发票税额是负2900多,第三季度因为超过30万,交增值税和附加税6千多。退税是退多少啊
税务局跟你说,能退税就能退税,我这边是不能退的。
我知道,税务局说可以退税。我就不知道是退多少
退给你们的开的负数发票。
增值税退的负数发票的税额。
简化点说,就是小规模纳税人季度免税三十万开超了,该缴税6千多,一张发票红冲后不足三十万还退税吗?是全退6千多还是只退红冲税额2900呢
只退2900啊,那我们缴了6千多,公司自己负担3100多啊,哎
你好,只冲你开的负数的发票。