你好 商贸增值税13% 如果是一般纳税人
老师,我开具了货物劳务类发票,没有找到税费种认定,需要到大厅补充,营业执照里面有电子设备销售,我想问一下货物销售的税种是什么呢?
申报增值税时,四川电子税务局提示您已开具货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,请问是什么意思
请问下实务当中,如果经营一家小型商贸公司,之前都是找代账公司帮我做账的,现在不想找代账公司了,想要自己做,包括报税等等,具体需要做些什么呢?只购买和销售一种货物,从一个地方买了货物运输到另一个地方卖掉赚些差价,只有这一个业务
我是软件服务费行业,但是我的经营范围里也有销售业务,登录电子税务局里税种认定里面没有货物那项,那我每次申报时,销售的金额数据就只能填在服务那一列。货物及劳务那列填不了,我现在怎么弄呢。
您开具了货物劳务类的发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,我开具的内容是劳务-安装劳务费,需要让专管员老师添加什么税种可以呀?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
是小规模纳税人。
3%的征税率 疫情期间开1%
老师,我们开具的货物销售类发票,需要到税务大厅进行补充,我们是服务业,营业执照也有电子设备销售,只需要去大厅直接认定就行了吗?税务大厅认定是认定什么税呢?增值税已经认定过了呀
可以的 增加商贸的增值税税种
谢谢老师,请问老师,您是会计吗?还是培训机构老师呀
不用客气的 培训机构的
老师,我想跟您确认下。我已经申报了第三季度增值税,9月份的发票我在10月份冲红了,但是10月红字发票不能冲减9月的蓝字发票,所以第三季度是包含了9月已经被冲红的金额,但是9月金额一加上就超过30万,要交增值税和附加税6千多元,税务局老师说第四季度负数申报,申报办理退税,能退6千多吗
10月冲红的发票税额是负2900多,第三季度因为超过30万,交增值税和附加税6千多。退税是退多少啊
税务局跟你说,能退税就能退税,我这边是不能退的。
我知道,税务局说可以退税。我就不知道是退多少
退给你们的开的负数发票。
增值税退的负数发票的税额。
简化点说,就是小规模纳税人季度免税三十万开超了,该缴税6千多,一张发票红冲后不足三十万还退税吗?是全退6千多还是只退红冲税额2900呢
只退2900啊,那我们缴了6千多,公司自己负担3100多啊,哎
你好,只冲你开的负数的发票。