这个增值税主表本期应补(退)税额 34栏

老师,公司延期申报预缴了增值税,本期申报28栏填写后,应补退税额为负数。那附加税是按0申报,应补退税额为0,还是计税依据为0,预缴栏次填写预缴的附加税,应补退税额为负数?
老师,我增值税申报表里应纳税额与预交税额不一致,那附加税申报表的计税依据我填哪个?开始我填写了应交税额,但提示没有填写修改依据。
请问哪位老师知道,这个附加税申报表上面写根据应补退税额填写一般增值税。应补退税额在增值税申报表里哪一栏
请问老师无票收入在填写申报表时,增值税及附加税费申报表在哪一栏填写数据呢
老师,请问个税退的手续费,在申报增值税时应填在附表几哪一栏
老师这个应补退税额是指这个申报期实际申报缴纳的增值税吗
申报期实际申报缴纳的增值税 是的,本期应补(退)税额 就是34栏