你好,需要成本已经发生只是暂时没有取得发票,这种情况才可以预提的

老师 我问下 季度交所得税我们想先预提一笔成本 但是预提成本需不需要什么依据?
老师,想问一下,我们这个季度企业所得税要交200多万,但是我们想先预交25万,想问一下,我怎么提交报表啊,还是不提交报表直接预交?或者改成本,我提交的报表成本过高的话可行啊,请老师指导下
老师,二季度利润总额是正数,但是所得税费用计算出来减去一季度预缴的金额后,所得税变成负数了,二季度我需要计提负数的所得税吗?如果不需要计提,我已经计提了负数所得税,有什么影响?
我想问下,第四季度企业所得税我是否可以先预提一部分成本不缴纳,等到汇算清缴的时候缴纳?
老师,想计提一笔成本少交所得税,这个计提分录计入的成本必须要列清二级明细是吗?还是说要按什么依据?
老师,你好我们11月份给客户开发票确认10万的收入,客户明年再入他们的成本,这样合规吗
买了财务软件9800,给一年使用权限,钱已经付掉了。怎么做账,是一定要用到预付账款这个科目吗
商贸公司采购商品没付款了,没进项发票,就卖出去开发票了,结转成本的时候怎么做?用采购单么?他们是半年或者1年结算一次一起开发票的情况
老师有个沙滩文旅项目,需基建配套设备,如停车场及周围环境清理,还要做制打卡点使人驻足看海边景色,在打造中用工程施工这个科目,完工了想摊入成本要用什么科目
企业运送货物放错指定地方导致场地损坏发生的维修费零件费用,进项税额能否抵扣
我们是做酒的商贸有限公司,今天税务让我要做点进项转,说今明两天一定要做,那就是要更改申报表吗?
我们报废一批固定资产5万多,老板觉得放闲鱼卖麻烦,直接全部给他朋友免费收走,这样可以吗
我们应收账款有300万,打官司中,若最后只能收回200万,有裁定书,那100万收不回来,做营业外支出,需要调增么
请问固定资产盘亏怎么入账?进项税要全额转出吗?
老师,您好,由于上一年有一笔业务是无票收入,据实做了凭证,年初已经做完汇算清缴了,现在业务员把发票拿回来了,要怎么处理?
但是我看很多企业就直接预提再冲回的 避免以后多交了再去退啊
你好,很多企业随意预提,但是并不代表就可以这样操作的