
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
当初建账的时候未录入一笔预付款,现在突然想起来了,相当于我们给甲公司付了预付款,然后他们发配件,现在不做这个项目了,甲公司把配件卖给丙方,收的钱给我们,我们预付款减少,可以这样做吗,借,预付账款,贷资本公积, 收到钱的时候,借,银行存款,贷,预付账款?
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,给我们做广告的公司,开来一张45000元的发票,但是我们只支付了30000元 借:广告费 45000 贷:银行存款 30000 应付账款 15000 如果这样15000后期对方不找我们要了,这个账要怎么平呢?
A公司用无形资产作价入股B公司,实缴实收资本,A公司和B公司分别需要交那些税
你好,我们公司年底发了一笔奖金,10万,产生的个税公司承担,怎么做分录呢?我11月做了借:管理费用 奖金10万贷:银行存款10万,12月产生个税,这个怎么做分录呢,麻烦老师解答一下谢谢
老师你好,个体户个人所得税申报系统里要申报经营所得,这个经营所得是根据账上利润申报还是什么依据申报
你好,请问公司的支付宝金额属于银行存款还是现金?
公司购买一辆车38、首付6.8万分录怎么做
老师麻烦问一下,亏损的本年利润怎么结转
老师,请问一下2025年12月更正22年企业所得税报表,缴纳22年企业所得税 要怎么做完整的分录吖?
个体工商户必须要记账吗?
老师,就是公司和分公司的报表报给税务局,需要做合并报表吗
客户多付我们200元,我们退回200.01元给客户,这个0.01元属于营业外支出是吗