您好 把收到的发票已经抵扣的分别做账务处理入账啊

麻烦老师继续解答下,就是说以后我收到发票第一时间做财务会计吗?付了之后就在做预算会计?但是,这样的话时间就不一致了,财务软件上是一个业务财务会计和预算会计在同一张凭证上,这个怎么做呢?之前的都没做,都是付款了之后根据付款单一起做财务会计分录和预算会计分录,所以我也不知道该怎么做,那18年没做的分录现在做财务会计分录的话,时间怎么填?现在19年的我们决算做了,马上就结账了怎么办呢
老师,您好,之前公司交了一个季度的房租,做账的时候做到了预付账款,但是后面在每个月的时候我忘记计提到每个月去了,现在都第三季度了。怎么办呢?
老师,您好,麻烦问一下我们公司之前的财务,每次支付了货款,之后收到的发票都抵扣了,但是都没有做账,现在怎么办呢?
老师,您好,麻烦问一下我们公司2019年4月1号之后的机票和火车票都没有进行抵扣,但是已经报销了。我是否还可以把票找出来抵扣呢?如果可以抵扣,这个帐该怎么做呢?
老师您好,之前没有收到票,银行付款用作购买在建工程项目,当时是这样做的借:在建工程 贷:银行存款 这家公司付了好几次款,每次付款后,都是按上面的分录作的账,然后现在收到了总共发票金额,需要怎么做呢
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
这个现在怎么做呢?
根据您发票的内容分别做不同的账务处理啊 比如费用发票 借;管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
要是2019年的也有,我是不是都在这个月把帐做了呢?
是的 2019年的也有,是都在这个月把帐做了
好的,非常感谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快