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请问老固定资产清理时计提附加税做了 借:固定资产清理贷:应交税金等 怎么调账?

2020-10-15 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 17:19

你好 直接把上面错误的分录 做红字分录冲掉即可。

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快账用户8326 追问 2020-10-15 17:23

还是借:固定资产清理贷:应交税金 金额都填负数是这个意思么

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:28

你好   直接做 :借:固定资产清理 红字金额贷:应交税金等 红字金额  这样红冲即可 。是的  

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快账用户8326 追问 2020-10-15 17:31

那上个月结转做的 借:本年利润 贷:主营税金及附加 这笔不用分录不用调的吧?

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齐红老师 解答 2020-10-15 17:42

你好    税金及附加 也得红冲的。  如果说 你附加税计提错误了 你也得去冲税金及附加的  

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你好 直接把上面错误的分录 做红字分录冲掉即可。
2020-10-15
你好同学,是的,是这样处理的
2023-12-11
固定资产的增值税,是抵减处置损益的
2020-10-15
同学你好 1.补提税金 借:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税,附加税 2.缴税 借:应交税费-应交增值税,附加税 贷:银行存款 3.结转清理 贷:固定资产清理 贷:营业外收入 负数
2020-10-30
借固定资产清理应交税费简易计税, 借应交税费简易计税贷银行存款 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款 借固定资产清理负数贷营业外收入负数。
2020-10-30
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