您好 不能做到九月份的账里
老师,现在做9月的账,10月开的购买空调发票可以做到9月费用吗?
老师,五六月份开的发票,(空调办公桌之类的)可以做账到9月份吗
老师,9月份支付的网费,10月份对方开的发票,可以把发票放到9月份做账,进费用吗
9月收到开的电费普通发票税号写错,已在9月做账,10月收到重新给开的发票,可以把10月重开的发票附在9月的账上吗
老师,请问在9月付的款,10月开的票,在9月做账:借管理费用 贷:银行存款 1980 然后10月份开的发票附到9月可以吗?
老师您好请问,如果三季度预缴所得税5000,汇算清缴是4000,退税1000.请问,这三个阶段分录怎么写呢?
老师刚接手公司一直没申报过印花税 税费中认定里没有 那需要申报吗
员工工资5000,社保公司负责,那个税按多少算
您好!老师麻烦 我问一下个税缴纳阶梯
老师,A股东在甲合伙企业(注册资本200万)持有60%股份,120万,未实缴,甲合伙企业在乙公司(注册资本500万)持有30%股份,150万,这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的,乙公司一直是亏损状态,注册资本从500万减资到10万,并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务,乙公司是做了账的确认为甲公司投资款,但是现在发现甲公司针对这笔业务一直未做账,我可以这样子处理吗?先做借长期股权投资款,贷方其他应付-A股东150万,然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借:其他应付-A股东,贷:实收资本,然后确认投资款亏损,借投资收益,贷:长期股权投资
老师,我问下,进项不够,如果费用票已经勾选了,该怎么做账
老师请问一下,还银行贷款的利息,没有发票,是要计入应付利息科目,还是财务费用—利息科目,收到银行借款的时候是借:银行存款,贷:长期借款
老师,A股东在甲合伙企业(注册资本200万)持有60%股份,120万,未实缴,甲合伙企业在乙公司(注册资本500万)持有30%股份,150万,这150万是A股东代甲合伙企业缴纳的,乙公司一直是亏损状态,注册资本从500万减资到10万,并且甲公司相应股权已经0元转让给其他公司了。关于A股东代甲公司缴纳150万给乙公司作为投资款这笔业务,甲公司是做了账的,但是现在发现乙公司针对这笔业务一直未做账,我可以这样子处理吗?先做借长期股权投资款,贷方其他应付-A股东150万,然后将这笔往来款转为A股东对甲公司的投资款吗。借:其他应付-A股东,贷:实收资本,然后确认投资款亏损,借投资收益,贷:长期股权投资
请问老师,农产品自产自销账务处理时,分录中需不需要列免税的增值税?
支付宝1688网店扣 哇噢定制软件费服务费金额大几百,是进什么费用合适呢.
9月购买的已付款,现在才拿到10开的票,不可以做到9月吗?
你好 不可以,需要做在十月份的帐里,
那9月这笔已付款怎样账?
您好 借预付账款 贷银行存款,
老师,经济业务发生在9月,发票对方未及时,次月才开,为什么不能做到9月费用呢,可以讲下为啥不能做到9月的原因吗
您好, 因为没有发票,所以您不能寄,您可以暂估收到发票再红冲,
老师,因为这笔费用如果不做到9月,会因为发票导致多交税,所以我想9月做费用
您好 那您可以暂估费用一样的,
具体怎么做,老师可以说细点吗?
您好 借管理费用 贷,其他应付款暂估,
老师,9月已实际付款,可以直接做借:管理费用 贷银行存款 吗?那这样还是相当于9月可以做
您好 可以这样做的,就等于暂估
那10月的发票拿到了,要付在9月的这笔凭证后面,是吗?
您好 十月收到发票时,把九月这笔分录红冲,再按发票金额入账,
老师,9月这笔凭证需要附原始单据吗
您好 辅一个付款的回单,