您好 不能做到九月份的账里
老师,现在做9月的账,10月开的购买空调发票可以做到9月费用吗?
老师,五六月份开的发票,(空调办公桌之类的)可以做账到9月份吗
老师,9月份支付的网费,10月份对方开的发票,可以把发票放到9月份做账,进费用吗
老师你好,就是我们九月份购买的货物,十月份他们才开具发票,我的9月份做账里面可以把10月份的发票做到9月份里吗?
9月收到开的电费普通发票税号写错,已在9月做账,10月收到重新给开的发票,可以把10月重开的发票附在9月的账上吗
此软件适合个人代理记账用吗
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我们是个土方公司,给建筑公司施工,然后挖出来的土建筑公司不要,刚好有个国企建筑公司需要这个土,但是需要开发票,消纳,开这个土的发票合法吗,开票需要什么条件
老师您好,提供跨区域,销售药剂及清洗预膜技术服务的需要开外管证预缴税款吗?
老师 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我是小规模,这个季度31万了,我可以把没开发票的2万走成预收账款吗?下季度在调成无票收入,冲减预收,
9月购买的已付款,现在才拿到10开的票,不可以做到9月吗?
你好 不可以,需要做在十月份的帐里,
那9月这笔已付款怎样账?
您好 借预付账款 贷银行存款,
老师,经济业务发生在9月,发票对方未及时,次月才开,为什么不能做到9月费用呢,可以讲下为啥不能做到9月的原因吗
您好, 因为没有发票,所以您不能寄,您可以暂估收到发票再红冲,
老师,因为这笔费用如果不做到9月,会因为发票导致多交税,所以我想9月做费用
您好 那您可以暂估费用一样的,
具体怎么做,老师可以说细点吗?
您好 借管理费用 贷,其他应付款暂估,
老师,9月已实际付款,可以直接做借:管理费用 贷银行存款 吗?那这样还是相当于9月可以做
您好 可以这样做的,就等于暂估
那10月的发票拿到了,要付在9月的这笔凭证后面,是吗?
您好 十月收到发票时,把九月这笔分录红冲,再按发票金额入账,
老师,9月这笔凭证需要附原始单据吗
您好 辅一个付款的回单,