同学你好 内部交易固定资产抵消: 内部固定资产交易的抵销处理: 一、未发生变卖或报废的内部交易固定资产的抵 销 (一)将期初固定资产原价中未实现内部销售利润 抵销 借:未分配利润一年初 贷:固定资产一原价(期初固定资产原价中未 实现内部销售利润) (二)将期初累计多提折旧抵销 借:固定资产一累计折旧(期初累计多 提折旧) 贷:未分配利润一年初 (三)将本期购入的固定资产原价中未实现内部销 售利润抵销 1.-方销售的商品,另一方购入后作为固定资产 借:营业收入(本期内部固定资产交易产生的收 入) 贷:营业成本(本期内部固定资交易产生的销售 成本) 固定资产一原价(本期购入的固定资产原价中 未实现内部销售利润) 2.-方的固定资产,另一方购入后仍作为固定资 产 借:资产处置损益 贷:固定资产一原价 (四)将本期多提折旧抵销 借:固定资产一累计折旧(本期多 提折旧) 贷:管理费用. 发生变卖或报废情况下的内部固定资产交易的抵 销 (二)将期初固定资产原价中未实现内部销售利 润抵销 借:未分配利润 -年初 贷:资产处置损益(期初固定资产原价中未实现 内部销售利润) 将期初累计多提折旧抵销 借:资产处置损益(期初累计多提折旧) 贷:未分配利润一年初 将本期多提折|旧抵销 借:资产处置损益(本期多提折旧) 贷:管理费用

抵消内部交易,什么时候写固定资产原价,什么时候写固定资产
内部交易形成的固定资产在清理期间的抵销处理什么时候用营业外收入什么时候用营业外支出
销售固定资产会计分录的贷方为什么是固定资产清理而不是固定资产呢?在出售固定资产的时候会计分录何时写固定资产,何时写固定资产清理呢?
内部固定资产和无形资产交易为什么要抵消?
固定资产什么时候用资产处置损益,什么时候用固定资产清理
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?