你好,这个有没有跨年呢
图一4月份的利润表中,公允价值变动收益这一行,老板说没有数字,无法看出这个月是否盈亏, (因为之前的会计做了:借:可供出售金融资产--公允价值变动 贷:其他综合收益 5月我将1-4月份进行了调整,分录如下: 借:交易性金融资产--公允价值变动 贷:公允价值变动损益 5月份调过来之后的利润表图二 5月调账之后6月份申报企业所得税时就要交100多万的企业所得税,(公司因为疫情1-3月增值税和企业所得税都是0申报) 我现在不知道怎么办?账5月份还要不要调整?如果还是沿用之前会计的做法有没有问题?
请问怎么通过分录把利润调过来,比如正确的利润是收入10成本5利润5,而由于前期操作失误单价弄错把成本单价先进先出法发出去没法改了,变成了收入10成本15利润-5了,就是说本来利润表有利润的变成没利润了,要把-5通过分录调账后把利润更改到正确的5,怎么做?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
如果整个部门达到目标利润,他们会得到基本工资5%的额外奖金 加里去年的初步利润数据显示我们离目标利润还有20万美元希望你能改变对期末在制品库存的完成百分比的估计 玛丽这些数字是由主要主管提供的,数字也发给了总部 玛丽的生产设施中的最后一个加工部门年初没有在制品库存。在这一年里有21万件单位从先前的加工部门转入20万件单位完成并售出。从上一部门转入的成本共计3937.5万美元。没有添加材料。本年度最终加工部门共发生2080.75美元的转换成本。 1.就最终加工部门的转换成本而言,最终加工部门的期末在制品库存中的单位完成了30%。如果使用这个估计的完成百分比,那么这一年的销售成本是少 2.主管希望增加还是减少估计的完成百分比
老师,请问自然人电子税务局(扣缴端)非居民所得申请是什么申请,个人还是公司,如果我是个人申报经营所得应在哪个模块申报
老师,小规模公司,收到对方公司打款,怎么记账,详细些到结转
老师,您好,我到公司快三年了,除社保到手有4000,但是这里面包含了老板另外一个公司做账的400,我们仓库每个月都有3600左右,我可以以这个理由要求老板加工资吗
请问会计实操里月底结转损益,在哪里可以查到一个月的损益科目明细
本单位是家门诊部,部分退费即退收据中的部分费用,由医生按实际消费金额重新开方缴款后,再将原收据全额退费。跨年部分退费,HIS系统无法操作退费,直接在后台按部分退金额进行退款,妥否?
甲给乙开机械键盘轴体(机械键盘的组成配件),这个配件是甲从另外一家公司采购的,乙给甲开机械键盘成品,这属于环开发票吗
老师你好,公司旧设备帐上余额9千多,现在打算处理掉同,当废铁,一般收这些的都不开发票,这个报增值税应该怎么报
老师就是6月新的账套,结果利润表没有把4月5月的金额累计起来
取得的定额发票没有存根联,存根联被撕走了,盖的章也只留下一半,可以报销吗?
老师解析的200是哪来的。
没有呢!就是今年的
借:库存商品10 贷:主营业务成本10
不是的,商品数量是没问题,只是之前的单价弄错了,软件系统售后叫我做一笔会计分录把成本调下去,借 营业外支出 贷 主营业务成本
这样调整也没有调整你商品的数量呀,本身就是你金额的问题,因为你那样子说的话,其实你前面出库的商品的金额就是不对的,现在要调整成正确的才合理,没有让你去增加库存商品的数量,只是去增加金额。