你好,这个有没有跨年呢
图一4月份的利润表中,公允价值变动收益这一行,老板说没有数字,无法看出这个月是否盈亏, (因为之前的会计做了:借:可供出售金融资产--公允价值变动 贷:其他综合收益 5月我将1-4月份进行了调整,分录如下: 借:交易性金融资产--公允价值变动 贷:公允价值变动损益 5月份调过来之后的利润表图二 5月调账之后6月份申报企业所得税时就要交100多万的企业所得税,(公司因为疫情1-3月增值税和企业所得税都是0申报) 我现在不知道怎么办?账5月份还要不要调整?如果还是沿用之前会计的做法有没有问题?
请问怎么通过分录把利润调过来,比如正确的利润是收入10成本5利润5,而由于前期操作失误单价弄错把成本单价先进先出法发出去没法改了,变成了收入10成本15利润-5了,就是说本来利润表有利润的变成没利润了,要把-5通过分录调账后把利润更改到正确的5,怎么做?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整,一开始写成了 借:其他应收100 贷:以前年度损益调整100 借:以前年度损益调整100 贷:营业外收入100 借:营业外收入100 贷:未分配利润100 现在想把这笔分录修改,不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉,又做了 借:以前年度损益调整100 贷:未分配100 但调整后影响利润,报表不平,请问正确做法应该是怎样的?
如果整个部门达到目标利润,他们会得到基本工资5%的额外奖金 加里去年的初步利润数据显示我们离目标利润还有20万美元希望你能改变对期末在制品库存的完成百分比的估计 玛丽这些数字是由主要主管提供的,数字也发给了总部 玛丽的生产设施中的最后一个加工部门年初没有在制品库存。在这一年里有21万件单位从先前的加工部门转入20万件单位完成并售出。从上一部门转入的成本共计3937.5万美元。没有添加材料。本年度最终加工部门共发生2080.75美元的转换成本。 1.就最终加工部门的转换成本而言,最终加工部门的期末在制品库存中的单位完成了30%。如果使用这个估计的完成百分比,那么这一年的销售成本是少 2.主管希望增加还是减少估计的完成百分比
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
老师人力资源公司,一般纳税人,在申报增值税的时候,附表三还要填写吗
没有呢!就是今年的
借:库存商品10 贷:主营业务成本10
不是的,商品数量是没问题,只是之前的单价弄错了,软件系统售后叫我做一笔会计分录把成本调下去,借 营业外支出 贷 主营业务成本
这样调整也没有调整你商品的数量呀,本身就是你金额的问题,因为你那样子说的话,其实你前面出库的商品的金额就是不对的,现在要调整成正确的才合理,没有让你去增加库存商品的数量,只是去增加金额。