你好 你们按那个来缴纳 什么行业的
请问,印花税纳税申报表里计税金额或件数是指什么、另外里面核定征收的核定依据又是指什么
老师,申报印花税,我应该把不含税销售额填在计税金额或件数里,还是核定征收里,怎么选择?为什么?
老师,我们是小规模纳税人,我平时开具发票时直接选择的征收率是1%,但是我报增值税的时候发票数据汇总提取到的数据同样是按照1%开具的数据,那我增值税及附件费申报变表里没有1%征收率的应征增值税不含税销售额 我需要怎么填表呢?
老师你好 请问我开的1%的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2%的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误?
老师 印花税申报里面 我们是买卖合同 ,我按开票不含税金额填的应税金额 那应税凭证数量是填发票张数吗? 应税凭证名称填什么
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
小规模纳税人,制造业
你当地有减免吗?有减免20%的那种,填写在核定里面。
小规模纳税人可以减免50%
不是这个减免 那你填写在计税金额
我试了一下,除了计税金额或件数这栏能填,其他的栏次鼠标点击都不动,是不税局默认的,就让填写在第一栏里
哪种可以填写在核定征收栏次?
是的 你税务局核定征税 要求你们按百分比的销售额交税的
是不核定征收栏次出现核定比例,才能往里填写?
你好 是的 得有核定比例的
出现核定比例的情况,税务局是根据什么来的
你好 你们的销售额 还是不变的
老师,能讲的详细一点吗,销售额不变啥意思?
你们在核定里面 安销售额填写 只不过有个核定率