56-1借原材料305000 应交税费进项税额39420 贷银行存款344420
请问老师 下面两道题的解答 刚入会计专业 老师辛苦了!
写会计分录(每一小问都写)两道题,辛苦老师了
谢谢老师,辛苦了,帮我写一下会计分录,我对一下,对不对?
老师,帮忙一下这40个题的会计分录和凭证编号可以吗,辛苦了老师。
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
56-2借委托加工物资70000 贷原材料70000
借委托加工物资20000 应交税费进项税额2600 贷银行存款22600
借应交税费—应交消费税10000 贷银行存款10000
借原材料90000 贷委托加工物资90000
56-3借销售费用60000 贷原材料60000
56-4借生产成本15000 贷原材料15000
57-1借在建工程240 应交税费进项税额30.42 贷银行存款270.42
借在建工程120 贷原材料20 库存商品80 应付职工薪酬15 银行存款5
57-2 借固定资产360 贷在建工程360
57-3 借银行存款22.6 贷其他业务收入20 应交税费销项税2.6
计提折旧是360*95%*2/5*1/12=11.4 借其他业务成本11.4 贷累计折旧11.4
57-4借银行存款293.8 贷固定资产清理260 应交税费销项税33.8
借固定资产清理223.2 累计折旧136.8 贷固定资产360
借固定资产清理36.8 贷资产处置损益36.8