你好 货物也不退回了吧
老师,我们公司一直跟同一个供货商拿货,拿货是我做分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 但是我们都是一笔一笔付钱的所以我又做 借 应付账款—某公司 贷 银行存款 后期他给我开了一张发票,因为我们一直有拿货,他开的票跟我应付账款的额度对不上,这种我拿到发票时候摘要怎么写呢 具体怎么做分录呢
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
老师 你好,我想问下,在我们旧系统上有个应收,还有一个单子是其他收货单(当时是客户使用过后,把产品退了回了,没有要钱,所以做了其他收货,就只增加了库存),,然后换了新系统之后,,,把退回来的这批货又算钱了,然后就和应收核销了,但是我们新系统上只有应收,没有挂退回的那笔,那核销了应该怎么做账呢老师
老师你好,朋友公司购进一批商品,因商品存在问题。现退还供应商(因为公司与供应商是长期合作关系所以所有采购都是挂账),这次退货价值1350,因为此前有未结算的货款880,故而供应商扣除后,退回多余款项470。可我没看懂他们会计做账,她们会计是:借 库存现金 1350 贷:应付账款 1350。老师这个怎样理解????
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
但是货物已经退回
借应付帐款贷库存商品 借营业外支出贷应付帐款 实际钱支付的这么做
我首先是不是要冲销我借:库存商品暂估 贷:应付账款—应付暂估款 然后再做一笔 借:营业外支出 贷 应付账款
那我需要提供什么附件在上面做这笔账目。需要写说明吗
是的 货款收不回来的证明 证明对方注销了
好的,谢谢老师
不用客气的 工作愉快