同学您好, 按照规定是按照上年平均工资来缴纳社保
老师,我缴纳社保是养老是按照2901基数缴纳的,医疗是按照6000多基数缴纳的,工资如果分别是2500.和8000,可以吗,有风险吗,
老师 就是我想问一下就是社保不是归到税务局代征了吗 社保的基数不是按照工资来缴纳吗 如果公司不想按照实际工资来缴纳 那多出缴费基数部分的工资怎么发放呢
老师,填写工商年报单位缴费基数怎么填写,员工应发是5000*12个月=60000元,员工缴纳养老保险是按照5000*12个月缴纳的,医疗保险是按照最低档3360.15*12个月=403210.8缴纳的,单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数和单位参加职工基本医疗保险缴费基数分别是多少啊
前两个月社保缴费基数按照试用期工资基数缴纳的。转正的过程中,在月初、中旬间段忘记调整社保缴费基数了,没有按照转正的工资基数去算的社会保险,任然按照试用期阶段的工资基数缴纳的社保缴纳了,意思就是工资与社保医保的基数有差异,请问老师怎么办?
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额
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老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
上个问题明白了,老师,每季度开票无论是否超过30万,都要用到应交增值税~未交增值税科目吗,如果我没超, 我可以在月末直接借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,可以吗
小规模纳税人的只需要用应交税费——应交增值税就可以的