你好 先付款 借 原材料-暂估 贷银行存款 领用材料 借 工程施工 贷原材料 收到发票 借 原材料 -暂估负数 贷 应付账款 负数 然后借 原材料 贷 应付账款
老师,工程公司购买材料先付款后材料入库,材料直接用于工程项目,月底拿来发票,先付款购买材料、领用材料、收到发票,这三个业务分别怎么做分录
老师咨询一下你!我是工程建设公司购买材料直接用于施工、当月付款、次月收到发票,如何做账!付款时我是记借:工程施工-材料费。 贷:银行存款!拿回发票如何做账呢?
公司购入材料。先付款 后到货 材料已经领用 但发票一直没到 整个过程该怎么记账呢
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
是购买了团体险发票进来之后怎么入账?
老师,发生的投标费用,中标后需要分摊吗?
你好,老师,我们是一家酒店,由21间房,我们想合理的避税,在平台上我们规划成14间房,为小型酒店,暂时不需要办理特种行业证,主要为了合理避税,但这个风险感觉很大,因为我们的营收大概有1000万一年,如果在运营后,临时做拆分,税负的浮动会由异常,请问老师,有什么好的规划?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
老师,还有一个问题,我们是工程公司,按揭买了一台挖机,4、5、6月都给供应商打了按揭款,发票7月才开回来,这个前期要怎么做分录,收到发票怎么做分录
你好 直接借 固定资产 贷 银行存款 其他应付款 每月打款 借 其他应付款 贷 银行存款 7月发票开 冲掉第一个分录,再按发票来做。
回冲的分录怎么做老师?开的是专票,分录怎么做
你好 回冲是做原来分录的负数分录,开的专票 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 其他应付款
老师,4、5、6付的都是按揭款,7月份来的发票也是打了按揭款的发票,不是机器总价款的发票,分录也是这样的吗
你好 是的 是这样的。
折旧是收到发票开始折旧还是打了按揭款就可以折旧了,具体怎么折旧,分录怎么做
你好 开始就可以了折旧了。 借 工程施工 贷 累计折旧
老师购入的分录:借固定资产是机器的购入价吗,后来收到发票把第一笔分录冲销 借:固定资产红字、贷:银行存款红字 长期应付款红字。然后借:固定资产按揭发票的金额,应交税费 贷:银行存款、长期应付款。是这样的吗
税务上要先收到发票才能确认固定资产,这个要怎么办
你好 是收到发票的固定资产的折旧可以税前扣除,而不是收到发票才能确认固定资产的。
折旧不是机器开始使用就可以折旧了吗,还是开回来发票才折旧
你好 开始使用就可以计提折旧了。