你好 先付款 借 原材料-暂估 贷银行存款 领用材料 借 工程施工 贷原材料 收到发票 借 原材料 -暂估负数 贷 应付账款 负数 然后借 原材料 贷 应付账款
老师,工程公司购买材料先付款后材料入库,材料直接用于工程项目,月底拿来发票,先付款购买材料、领用材料、收到发票,这三个业务分别怎么做分录
老师咨询一下你!我是工程建设公司购买材料直接用于施工、当月付款、次月收到发票,如何做账!付款时我是记借:工程施工-材料费。 贷:银行存款!拿回发票如何做账呢?
公司购入材料。先付款 后到货 材料已经领用 但发票一直没到 整个过程该怎么记账呢
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师,还有一个问题,我们是工程公司,按揭买了一台挖机,4、5、6月都给供应商打了按揭款,发票7月才开回来,这个前期要怎么做分录,收到发票怎么做分录
你好 直接借 固定资产 贷 银行存款 其他应付款 每月打款 借 其他应付款 贷 银行存款 7月发票开 冲掉第一个分录,再按发票来做。
回冲的分录怎么做老师?开的是专票,分录怎么做
你好 回冲是做原来分录的负数分录,开的专票 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 其他应付款
老师,4、5、6付的都是按揭款,7月份来的发票也是打了按揭款的发票,不是机器总价款的发票,分录也是这样的吗
你好 是的 是这样的。
折旧是收到发票开始折旧还是打了按揭款就可以折旧了,具体怎么折旧,分录怎么做
你好 开始就可以了折旧了。 借 工程施工 贷 累计折旧
老师购入的分录:借固定资产是机器的购入价吗,后来收到发票把第一笔分录冲销 借:固定资产红字、贷:银行存款红字 长期应付款红字。然后借:固定资产按揭发票的金额,应交税费 贷:银行存款、长期应付款。是这样的吗
税务上要先收到发票才能确认固定资产,这个要怎么办
你好 是收到发票的固定资产的折旧可以税前扣除,而不是收到发票才能确认固定资产的。
折旧不是机器开始使用就可以折旧了吗,还是开回来发票才折旧
你好 开始使用就可以计提折旧了。