你好 先付款 借 原材料-暂估 贷银行存款 领用材料 借 工程施工 贷原材料 收到发票 借 原材料 -暂估负数 贷 应付账款 负数 然后借 原材料 贷 应付账款

老师,工程公司购买材料先付款后材料入库,材料直接用于工程项目,月底拿来发票,先付款购买材料、领用材料、收到发票,这三个业务分别怎么做分录
老师咨询一下你!我是工程建设公司购买材料直接用于施工、当月付款、次月收到发票,如何做账!付款时我是记借:工程施工-材料费。 贷:银行存款!拿回发票如何做账呢?
公司购入材料。先付款 后到货 材料已经领用 但发票一直没到 整个过程该怎么记账呢
装饰工程公司的内账 开发票时 借 应收账款 贷主营业务收入——某项目(含税价格) 购买的用的材料借原材料 借税金及附加 贷应付账款 收到开具的人工发票时借 工程施工- 合同成本-某项目 - 人工费 贷应付账款-某人 月底结转的时候 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-人工 领用材料 借工程施工-合同成本-某项目-材料费 贷原材料 月底结转 借主营业务成本 贷工程施工-合同成本-某项目-材料费 内账分录可以这样做吗 购买的材料 内账是记含税价还是上面那个分录
有个项目借用我公司签的合同,那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账,材料款是他们自己垫付,我做的分录是:借原材料,贷:其他应付款对吗?以后工程款打到我公司后,我们公司把他们垫付材料款转还他们,这样做分录对吗?我觉得不是我公司的,材料不应该计入我公司原材料
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,还有一个问题,我们是工程公司,按揭买了一台挖机,4、5、6月都给供应商打了按揭款,发票7月才开回来,这个前期要怎么做分录,收到发票怎么做分录
你好 直接借 固定资产 贷 银行存款 其他应付款 每月打款 借 其他应付款 贷 银行存款 7月发票开 冲掉第一个分录,再按发票来做。
回冲的分录怎么做老师?开的是专票,分录怎么做
你好 回冲是做原来分录的负数分录,开的专票 借 固定资产 应交税费 贷 银行存款 其他应付款
老师,4、5、6付的都是按揭款,7月份来的发票也是打了按揭款的发票,不是机器总价款的发票,分录也是这样的吗
你好 是的 是这样的。
折旧是收到发票开始折旧还是打了按揭款就可以折旧了,具体怎么折旧,分录怎么做
你好 开始就可以了折旧了。 借 工程施工 贷 累计折旧
老师购入的分录:借固定资产是机器的购入价吗,后来收到发票把第一笔分录冲销 借:固定资产红字、贷:银行存款红字 长期应付款红字。然后借:固定资产按揭发票的金额,应交税费 贷:银行存款、长期应付款。是这样的吗
税务上要先收到发票才能确认固定资产,这个要怎么办
你好 是收到发票的固定资产的折旧可以税前扣除,而不是收到发票才能确认固定资产的。
折旧不是机器开始使用就可以折旧了吗,还是开回来发票才折旧
你好 开始使用就可以计提折旧了。