您好 请问7月份申报季度所得税的时候有没有缴纳

老师,我7月份利润比较高,计提了所得税费用,9月份可能费用票比较多亏损状态,那10月份征税期,计提的那笔所得税要怎么处理呢?
6月份计提了所得税费用,7月亏损,这个计提的所得税费用需要做什么处理吗?
所得税费用季度要计提么?(比如7月初做6月份的账,计提4到6月的所得税费用)?因为计提了,财务系统自动生成的利润表,所得税费用那里才会取数。不计提的话,利润表所得税费用那里是手动填上去吗?
我八月份计提了所得税费用,九月份亏损了需要冲减所得税费用吗
季报所得税,所得税费用是在6月份计提吗?按照什么计提?
工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
没有缴纳,我们是一年缴纳一次的
就是6月做账的时候做上去计提所得税
季度的时候不预缴的话 可以不计提 把计提的红字冲销 年末确认需要缴纳再计提
哦哦哦哦,好的好的 谢谢谢谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
老师上次你说单位承担的养老保险 工伤保险 失业保险填 0,但是我在申报的时候这个只能填大于5000的数字
基数填大于5000 最终单位缴纳为0啊 就是缴纳费额把单位要交的金额填入
对的对的,谢谢老师
老师再麻烦问下A201030符合条件的小微企业减免所得税怎么填啊
符合条件的话 A201030符合条件的小微企业减免所得税是自动带入数据的 不需要自己填写 如果最终税率是5%的话 应纳税所得额*(0.25-0.05)的金额填写
嗯嗯好的好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问