你好!取得发票时转入费用就可以。
老师你好,正常采购设备付款,应该是借预付账款,贷银行存款,之前的人做的分录是借应付账款,贷银行存款了,对吗
付了设备款 借 应付 贷银存 这个应付款最后要转费用吗
收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
A公司购买设备138000,然后入帐138000,支付138000,后来因为设备问题退回20000。1.借:固定资产 应缴税费 贷:应付帐款。1380002.借:应付账款 138000贷:银行存款 138000 发生退货:借:银行存款 20000贷:应付帐款20000,是否还需要做一笔冲减固定资产分录?
借管理费用-研发费用 贷银行存款 上面红冲了 然后写了借管理费用-研发费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 这个为啥啊,这什么意思啊
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
合同2万 预付一万 借 预付账款1万 贷银行 后面又付尾款1万 借应付账款 贷银存 如果没有发票 就这样一直挂着吗 如果有发票 借 固定资产 贷 预付1万贷应付 1万 这样做对吗
你好!如果固定资产已经可以使用按合同入账也可以