同学,你好,预付水电费 房租,一般挂其他应收,到票后再转出, 应付账款,是对供应商使用的

收到什么费用发票是借:管理费用,贷:应付账款?银行付款后借:应付账款,贷:银行存款吗?如果付款了,没有收到票据,是不是借:-应付账款,贷:银行存款?(这个借方-应付账款就代表预付账款吧)
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧
借 预付账款 贷 银行存款 按月计提 借 管理费用 房租费 贷 其他应付款 年度发票来了 借 其他应付款 贷 预付账款 老师这个房租分录没问题对吧,进项税金如何体现呢?
老师,之前预付水电费房租,票没到,借:应付账款,贷:银存,后面到票了,借:管理费用,贷:应付账款,这个合理吗
现在咋弄呀
当然,你这样也不影响你记账啊, 如果你不想用应付账款核算水电房租的话,将现在的余额转到其他应收或者应付的科目进行核算就可以了
主要是上个季度的
逻辑你明白了就行了
嗯嗯,知道啦
不客气祝你学习愉快满意给个五星好评哈