同学你好 应有余额是期末应该记录与账簿的余额 已有余额是期初已经存在于账簿中的
我想问一下,应提=应有-已提=应收账款的期末余额X坏账准备的计提比例-(+)坏账准备科目的贷方(借方)余额 当期应计提的坏账准备=当期按应收账款计算应计提坏账准备金额-(期初坏账准备的余额-当期发生坏账+当期收回的坏账) 这两个公式有什么区别呢?什么时候用第一个,什么时候用第二个!
应收账款账面余额60000+10000为什么要加上其它应收款余额来计算坏账准备的应有余额
长城公司按应收账款余额的3%估计坏账损失,当年12月31日应收账款余额为180000元,计提坏账准备前“坏账准备”账户有贷方余额1200元。请计算该公司当年12月31日资产负债表上的应收账款净额。
1. 2022年12月31日, 公司“应收账款”科目借方余额800 000元,“环账准备”科目期初无余额,核定的坏账损失率为2%。 本年实际发生坏账损失40 00元,收回已作为还坏账转销的账款20 000元。计算2022年末应计提的坏账准备额。 (1) 2022年末坏账准备科月应有余额= (2) 2022年末坏账准备科目己有余额= (3) 2022年末应计提的坏账准备额=
1. 2022年12月31日, 公司“应收账款”科目借方余额800 000元,“坏账准备”科目期初无余额,核定的坏账损失率为2%。 本年实际发生坏账损失400 00元,收回已作为坏账转销的账款20 000元。计算2022年末应计提的坏账准备额。 (1) 2022年末坏账准备科月应有余额= (2) 2022年末坏账准备科目己有余额= (3) 2022年末应计提的坏账准备额=
老师您好!我现在遇到难题了,有一个客人3月在我司消费8714元,但是他有九折优惠,我该怎么做
老师,客户款转入我店平台了,然后这个平台自动转到公户的钱分录怎么处理
老师,我这个月开了专票,也开普票,请问我交税的时候只缴纳专票的税吗?
老师,请问外购商品免费赠送的分录怎么做啊
郭老师在吗,我前几天问您的 4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我这个月份分录应该怎么做,前面的4月份 直接借财务费用 贷方应付账款应该不对吧 我港使费实际没有那么多 应该怎么调整比较好
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?