你好 1登录电子税务局 2环境保护税基础信息采集: 目前广州市大部分环保税纳税人已完成环境保护税基础信息采集。如已完成,可根据自身情况跳转至第3步或第4步。 点击【申报缴税】-【申报清册】-【其他申报】,找到【环境保护税基础信息采集表】,点击【填写申报表】进入环境保护税基础信息采集表。 特别提醒,按次简易申报可以直接转入第4步。 环境保护税基础信息采集表包括1张主表和4张附表,先填主表,再分类填报附表。 报表那么多,具体怎么填? 环境保护税基础信息采集 《环境保护税基础信息采集表主表》用于采集纳税人基本信息、主要污染物类别以及应税污染物排放口等相关信息项,环保税纳税人首次申报或环保税基础信息变更必须填报此表(按次简易申报的除外)。 《环境保护税基础信息采集表附表1-4》分类填写,特别注意的是若《附表1大气、水污染物基础信息采集表》中“污染物排放量计算方法”为“排污系数”,请先采集《附表4产排污系数基础信息采集表》。 3《环境保护税申报A表》 填报环境保护税申报A表:找到【环境保护税申报A表】,点击【填写申报表】进入环境保护税纳税申报表(A类)后,页面主要由两部分组成,左侧为“报表列表”,右侧为填表页面。环境保护税纳税申报表(A类)主表中的主要申报信息是根据纳税人填写附表相关应税污染物计算结果及减免税计算结果后自动显示,所以请先填附表,再填主表。注意:纳税人依法享受应税污染物减免税才需填报《环境保护税减免税明细计算报表》。 4《环境保护税纳税申报表B类》 填报环境保护税申报B表:找到【环境保护税申报B表】,点击【填写申报表】进入环境保护税纳税申报表(B类)后据实填报。 常见问题 1.避免系统超时导致数据保存失败? 请控制录入时长,并及时保存。 2.需要修改某个已保存提交的主要污染物类别? 进入环境保护税基础信息采集主表,修改该污染物类别对应的排放口税源采集信息,点击【保存】。如需修改固体废物基础信息采集,直接进入附表二修改相关内容,点击【保存】。 3.需要删除某个已保存提交的主要污染物类别? 进入环境保护税基础信息采集主表,找到“主要污染物类别”一栏,删除某个污染物类别,然后【删除】该污染物类别对应的排放口税源采集信息,最后点击【保存】。如需删除固体废物信息采集,在采集主表的污染物类别删除“固体废物”,然后点击【保存】。 4.纳税人没有核定环保税,但系统有显示环保税相关采集和申报表功能,那是否需要申报? 属于环保税的纳税人则需要申报,系统无需税务机关核定也能申报。 5.纳税人做环保税信息采集时,发现税源编号没有自动带出,该栏为带星号但又无法手工填写,如何处理? “税源编号”在纳税人首次申报时无需填写,由税务机关的管理系统根据纳税人的排放口或噪声源信息赋予编号,包含各附表的排放口税源编号及噪声税源编号。 6.纳税人操作环境保护税信息采集或申报时,系统一直提示“正在搜索”“正在加载中”等缓慢的现象,如何处理? (1)请确认纳税人使用IE8及以上浏览器;(2)重置IE。 7.纳税人按排污许可证载明的经度、纬度填写,但系统提示输入有误,经度和纬度的取值范围是多少? 系统会按照地理规则经度是-180到180,纬度是-90到90进行校验。如果纳税人排污许可证的不在规则内,那么建议联系发证机关是否数据错误。 8.在环保税信息采集操作保存时,系统提示:所选品目不存在于代码表中,如何处理? 由于系统屏蔽“其他大气污染物、其他固体废物(含半固态、液态废物)、其他畜禽”征收品目,所以会出现提示采集表中征收品目101211999、101212499、101213099不存在代码表中。所以,请勿随便套用其他,因为要判断是否属于应税污染物,如不在范围内,建议不进行采集。 9.环境保护税基础信息采集表中“税源有效期”如何填写? 税源有效期起填写纳税人纳税义务发生的时间(即排放应税污染物的时间),最早不能早于2018年1月1日。税源有效期止填写排放口或噪声源灭失的时间(即纳税义务终止时间),如无法确定,可以不填写,系统自动带出2099-12-31(系统默认税源有效期起为某月的第一天,税源有效期止为某月的最后一天)。

老师环保税在电子税务局里怎么填呀,为什么提取数据了还是空的
老师,环境保护税是怎么申报的呀?是进去获取数据后直接点击申报吗?要不要我们填什么数据的?这个税不熟悉呀。
为啥电子税务局里面的资产负债表那个,怎么没有年初数呢?都是空的是啥意思呀?老师
我在便捷办税里导入了 ,但是没有上传电子税务局,但是电子税务局出现了数据,现在便捷办税里数据删除了,但是电子税务局上数据还在且无法作废是什么原因
请问老师,现在自然人电子税务局新系统的社保在哪里点申报缴费呀?我点了社保费,没有数据出来,是空白的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少