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已经上报汇总发票数据,为什么在电子税务局上销项税额提取不出来呢?已经试过好多次了,可以手动填写吗

2022-04-10 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-10 16:26

你好 报表是自己填写销售额 申报

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快账用户u9yj 追问 2022-04-10 16:30

就正常的增值税申报表,以前都能提取

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齐红老师 解答 2022-04-10 16:34

系统的问题,那就只有手工填报了。或者,换个浏览器试试

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你好 报表是自己填写销售额 申报
2022-04-10
1.电子税务局提取的金额税额计算方式如下: 销售额 = 含税销售额 /(1 %2B 0.5%) 不含税金额 = 140,000 /(1 %2B 0.5%)= 139,303.48(元) 税额 = 含税销售额 - 不含税销售额 = 140,000 - 139,303.48 = 696.52(元) 这里的0.5%是国家对于二手车经销业务规定的征收率。 1.不能按照电子税务局提取的标准交税。因为公司是一般纳税人,且车辆购进时已经抵扣了进项税,那么销售使用过的车辆应按照适用税率13%缴纳增值税。 电子税务局自动提取的数据是基于从事二手车经销业务的纳税人销售其收购的二手车,且减按0.5%征收率征收增值税的情况。但你公司的情况不属于二手车经销业务,不适用该征收率。 在这种情况下,你公司应按照13%的税率计算增值税销项税额。即:销项税额 = 含税销售额 /(1 %2B 13%)× 13%。
2024-07-04
你好,进项数据我们这边是自己填的,不是自动带出来的,当你提交申报的时候,你所填的数据,会和后台数据监控比对,和你认证的金额不同,就会警报
2021-06-02
同学,您好!可撤销红字信息表。
2023-11-28
您好,可以先把财务报表报上去,然后整理一下账 整理以后再按照正确的出报表 再去修改财务报表。
2020-12-17
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