同学你好 开票给中标公司就行了

我们公司是乙方,但是甲方把钱转给了实际工程施工人,已经转了两年多了, 我们账也挂两年多了,前几天实际施工人帮钱用别的公司账户转了过来,请问我们如何做账,对方如何做账. 税局如果查了怎么解释.毕竟钱被拿走两年多了.
老师,我们公司是总公司,下属分公司参与项目投标,招标平台要求以总公司的名义参与,所以,投标保证金呀,中标服务费呀,都要通过总公司支付,而实际这笔钱是由分公司先转账给总公司,由中总公司替他们支付给招标平台,现在问题来了,招标平台开一份发票是开给总公司的,而钱实际上是由分公司支付的,分公司就缺发票,我们打算如下操作,你看一下是否,合规? 有招标平台开票给总公司,总公司复印一份给分公司,让他们用复印件入账,同时说明此笔款实际是由分公司支付的,总公司这边就拿发票的原件入账证明,在收到分公司转来的款项后,转付给了招标平台。
请问老师,我公司是建筑公司,开给甲方的工程款发票,甲方无力支付,现在想用房产抵应收账款。但是这个项目是挂靠性质,房产需要过户到实际项目承建人名下,请问财务上要如何处理?
请问老师,我公司是建筑企业,开具工程款发票给甲方,但是甲方没钱钱付公司,现在暂定用房子抵应收款。但是该项目是实际承包人挂靠公司,现需要将房产直接过户到承包人名下,请问公司应该如何处理?
提问#,我们是总承包方,分包给个人部分工程款,因业主未付款导致我司没钱付给个人(实际施工方),个人起诉我司,判决书判决要求强行支付给个人,但个人拿工程款无法提供发票给我司,请问,公司依据判决书支付个人了,我司又没取到他个人开具的发票,我司入账怎么做会计分录,提供什么附件才可以达到税前合理扣除?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)