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老师,别的公司用我公司中标,现在钱打到我们账上,对方开发票给我们,我们付款,工程项目是松材线虫病防治,对方开工程项目的发票行吗,合同规定没有甲方同意不能转包,如果开工程款是不是就能看出来转包的

2022-07-27 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 16:49

您好 应该您单位开具发票给甲方 然后别的公司开具发票给您单位 甲方看不到别的单位给您单位开具的发票的

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快账用户3373 追问 2022-07-27 16:50

那就是开工程款发票没问题是吧老师,税务能不能查这个,我想把对方开的发票就下在这个工程费用里面

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齐红老师 解答 2022-07-27 16:51

开工程款发票没问题 税务不会查分包资格的

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快账用户3373 追问 2022-07-27 17:09

好的,老师

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:39

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈

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快账用户3373 追问 2022-07-27 17:40

有个疑问老师,那这个是否转包什么单位能查呢?住建局?

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齐红老师 解答 2022-07-27 18:12

哪个部分管资质 哪个部门查询

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您好 应该您单位开具发票给甲方 然后别的公司开具发票给您单位 甲方看不到别的单位给您单位开具的发票的
2022-07-27
您好!可以的。可以开这个
2021-12-09
你好; 是的。 需要主合同注明要转包 而且还得有转分包的合同 ; 开建筑服务*工程服务费发票
2021-12-29
你好,可以开人工费,不用列工资表
2021-10-19
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-14
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