您好,是本期应交税费有留抵进项税(或预缴)增值税

应交税费期末贷方有余额,同时增值税期末借方也有余额,为什么
老师好,应交税费的转出末交和末交增借方有余额,是什么意思?
应交税费借方余额是36500元,贷方余额是21500元,期末余额为零,请问期初余额等于多少?
2022年1月年初应交税费~应交城建税有贷方余额-0.1,是因为2021年上交城建税时少计提了0.1所以会导致年末余额这个科目有贷方负数0.1麽?
老师,期末应交税费-应交所得税余额在借方,说明什么?
老师,建筑公司开出去的票是建筑服务工程款。这发票合规吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
这是正常的吗?
您好,不是正常的,正常期末是零。
那这个应该怎么调整?
您好,可以不处理,以后期间少缴纳即可。