你好,转出未交增值税,是不是有借方余额?未交增值税有贷方余额
老师你好,我3月份没做税务登记但是有一笔进账,那我要是想把这笔账放在7月申报,我申报的时候现金流量表信息应该怎么填?本期金额和本年累计金额都写本年累计金额吗?
老师,我们是总公司,给客户开票,然后业务给了分公司,然后分公司给我们开票,这个开票金额是需要跟我们开给客户的金额一致,还是说分公司开给我们的票是扣除我们收他们的管理费之后的金额来开呢
老师小规模增值税有税负率吗
怀孕期间,在两个公司交社保,一个公司交了6年,另一个公司交了5个月,没有断,可以领生育津贴吗?领取流程,详细
公车售卖后的所有操作
老师,收到端午福利费增值税专用发票,怎么做凭证
给甲方送的购物卡,需要视同销售,代扣个税么,
收到股东多打了投资款,资本公积二级科目写什么呀
老师好,公司领导到国外考察项目,和旅游公司签订合同的费用,请问计入什么科目
小规模纳税人季度开普票超30万,怎么增税
两个都是借方呢
你好,那你完整的分录当时怎么做的。
我是看不懂。。
你的销项进项分别转到转出未交增值税里面去。
然后再去看一下余额。
没明白为什么 销进都要转到 那里去。是什么意思。。分录是
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
好 。。我先听老师的做。。但 是不懂什么意思。
为了让他们没有余额
这样是销进都无余额
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税2457.9 剩下的就是你们单位留底的税款
这一顿操作是什么意思呢
清理出你的余额来了,劲销销销没有余额,多好看。
末交留底金额不对,我能直接增加金额,调以前年度损益吗?
你能查下什么原因吗?不能的话可以
说是上手再上手的财务交接就这样,上一手财务也不管。个税留底也不对,个税我是应交税费一个人和冲减其他应收吗?
你好可以的 可以这么做的
老师早,末交增值税调整,昨天说可以增加税金金额,调以前年度损益,那如果我增加税金金额,挂个应付,怎么样较合适呢?
那个应付的话,你的应付账款注销的时候也需要清理的。