你好,转出未交增值税,是不是有借方余额?未交增值税有贷方余额
小规模纳税人,应交税费一应交增值税(销项)期末为借方余额负数,应交税费一应交增值税转出未交增值税,期末余额贷方负数,表示什么意思?
应交税费-未交增值税,借贷方分别什么意思?月末结转有余额吗
请问老师 期末应交税费是借方余额是什么意思
我在年末结转应交税费科目时,最后我的科目余额表上应交税费-应交增值税(转出未交增值税)还有借方余额是什么意思?它代表什么,是少交了税还是多交了税?
老师好,应交税费的转出末交和末交增借方有余额,是什么意思?
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
老师,个人独资企业,未分配利润是负数,个人经营所得税不用交,正常独资企业交完个人经营所得税就分红了,资产负债表未分配项是0,但是是负数,资产负债表未分配利润咋填呢
老师,请问有笔12月份制造费用暂估,5月到不了票了,汇算清缴怎么处理呢?后期到票,又如何处理呢?
转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
我们公司有一个和学校的校园餐共管账户,餐费和校园餐补贴都会汇到这个账户,这些钱全部都要用来支付食材和学校食堂人工。食材是我公司参与运营,食材的支出可以作为我公司的成本,但是学校餐厅的人员是学校聘请的,不是我公司员工,人员工资由我公司结算算是代学校支付工资。我想问用来支付工资的这部分钱是不是应当从收入中剥离出来,如果面对税务稽查,用来代付人员工资这部分钱怎么处理。因为是混在餐费里的,我是否需要做一个分割单将真实收入分割出来,但是我怎么证明代付工资这部分钱不是我的收入。
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
两个都是借方呢
你好,那你完整的分录当时怎么做的。
我是看不懂。。
你的销项进项分别转到转出未交增值税里面去。
然后再去看一下余额。
没明白为什么 销进都要转到 那里去。是什么意思。。分录是
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
好 。。我先听老师的做。。但 是不懂什么意思。
为了让他们没有余额
这样是销进都无余额
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税2457.9 剩下的就是你们单位留底的税款
这一顿操作是什么意思呢
清理出你的余额来了,劲销销销没有余额,多好看。
末交留底金额不对,我能直接增加金额,调以前年度损益吗?
你能查下什么原因吗?不能的话可以
说是上手再上手的财务交接就这样,上一手财务也不管。个税留底也不对,个税我是应交税费一个人和冲减其他应收吗?
你好可以的 可以这么做的
老师早,末交增值税调整,昨天说可以增加税金金额,调以前年度损益,那如果我增加税金金额,挂个应付,怎么样较合适呢?
那个应付的话,你的应付账款注销的时候也需要清理的。