你好 付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 户名不对对方给退回 借:银行存款 贷:应付账款 付款正确的 借:应付账款 贷:银行存款
我们基本户给对方打货款,对方账户错,就退回货款给我们基本户,我打回单有两张回单一个是打出去的货款,一个是退回来的货款,我拿这两个回单怎么做账
老师,我公司给对方公司付货款,我手里有3张回单,1张是给对方付款的,然后2张是账号,户名不对对方给退回的,3张是付款正确的,这3张回单我咋下账
老师 这张回单是对方公司欠我们的货款,但是对方公司不好好给,就打官司啦,然后这笔钱是通过法院给我们的,我这个该怎么入账
老师,这张票是老师,这张回单意思是我们收款方把一张汇票给了对方公司背书,收到了对方付的款对吧
老师 我们有一张退个税手续费的回单 公司开了一张同等金额的发票 这张发票的购买方和销售方都是我们公司的名字 第一联第二联都在一起 这张回单分录是:借 银行存款 贷 其他应付款-个税手续费 老师 您看我做的分录对吗
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
做3笔分录对吧,那摘要咋写
你好,是的。是做三笔分录。 摘要分别是,支付货款,款项退回,支付货款
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢