对方不是欠你们的款吗?就就下对方的往来呀

老师,就是我们帮对方公司推广酒,然后开票给对方公司,但是对方公司不是给钱给我们,而是用酒这类的货物来抵这个钱,我们该怎么做账呢
老师 这张回单是对方公司欠我们的货款,但是对方公司不好好给,就打官司啦,然后这笔钱是通过法院给我们的,我这个该怎么入账
老师 这张回单是对方公司欠我们的货款,但是对方公司不好好给,就打官司啦,然后这笔钱是通过法院给我们的,我这个该怎么入账,我们是小规模公司,然后这30000块钱也没有往出开票这样的。
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
但是这些货款一直走私户啦,这30000是因为要不回来,然后打了官司通过法院给我们的,老师看回单是法院给我们打的钱。然后我就不知道怎么入账啦
以前没挂账的话,只有做收入了
这个也没有开票 老师看下回单是法院打给我们的钱,我做收入该怎么做
直接按未开票收入做就是了
那我摘要就写收法院要回的工程款吗老师 然后我们是小规模公司 借银行存款贷主营业务收入 这样入账?
是的,就那样做就是了
老师 我还有几笔分录需要问老师一下 我们小规模公司现在做账 收入直接是借银行存款或者库存现金贷主营业务收入或者其他业务收入 购买材料进来就是借原材料贷银行存款 材料出库就是借主营业务成本贷原材料 购买固定资产就是借固定资产贷银行存款 给员工买意外保险就是借主营业务成本贷银行存款 老师我都这样做是对的吧
购买保险计入管理费用,其他都对
老师 我们这些员工都在工地 我们建蔬菜大棚的 一直员工的保险就入到主营业务成本啦
那你就继续按照以前的方法做就是了
嗯 好的 老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复