登陆电子税务局 首页 搜发票 一般都会出来的

我在2018年领购发票30份.在当月开了二张发票,到现在全部开完,准备重新申领发票,发票验旧了,怎么系统里面还结存了最前面的三张发票,不知道是怎么回事
老师,我们公司的发票开完了,准备领票,发票验旧,但是上面没有开完发票的显示,这个怎么找
老师你好 我公司发票用完了,新领了发票,为什么开票软件里面显示还是没有发票呢?
老师我今天领上发票了,然后准备开票,就从设备上分发了一下,按照平时操作,怎么开票的时候,显示没有票呀
老师,电子发票用完了,想去电子税局领用电子普票,但是打开以后显示这个,您有未验旧增值税发票,现在是否验旧,我应该怎么操作
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
真的没有
这个只有我9月份剩下的最后几张
后面10月份的就没了
图片模糊看不清楚 左下角的一行 小红字 是什么
单笔发票限定不超过3000
验旧前 选择时间段了没