你好,借:应收账款等8 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本5 贷:银行存款等 收入减成本就等于利润,上面你没有说纳税身份以及是否付钱,所以税金未算科目用了等字

老师您好,请问一下,我们建筑工程公司,用8万拿了一个项目,5万包出去,赚了3万,这几个数字怎么做账,入什么科目?谢谢你啦!
老师,请问一下,我们建筑工程公司,用8万拿了一个项目,5万包出去,赚了3万,这几个数字怎么做账,入什么科目?谢谢你啦!
老师你好!我们公司是建筑公司,做了一笔工程项目,1、现在甲方以我们的做的这个工程项目作为抵押从A银行货了一笔款1000万元,甲方说要把这笔贷款中的500万元转入我公司,再从我公司转到甲方另外一个帐户B银行,这样对我公司好吗?2、我们又是挂靠到乙公司,乙公司与甲公司签订的工程合同,3、如转到我公司怎么设置帐户?设置什么科目?谢谢!
你好,老师。请问一下我是建筑的承包项目经理,把此项目挂靠在建筑公司。这个月项目就要全部完工。我的项目工程款合同总价是6000万,向挂靠公司提供的专票是1500万,普通发票是4200万。我和挂靠公司签订合同的管理费是5%,我要和挂靠公司清账,怎么算账?能给说明一下嘛。
老师您好,我们公司是建筑公司一般纳税人,以前的会计出分录收入计入1000万预收账款,支出计入800万预付账款,这个工程,还差尾款,几年没有结算,这两个科目一直挂有很大的数据,到我接手了,请问,可不可以把这两个科目对冲
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题