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老师,请问,对方给我们开专票多开一点,多了0.34,这个认证时怎么处理?这个专票能用吗?多的这0.34认证时怎么处理?

2020-10-19 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 10:02

这个金额不大,可以使用的

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差额放到营业外收入 可以认证抵扣的 借库存商品 进项 贷银行存款 营业外收入
2020-10-19
您好 可以按照发票金额入账 少支付的0.34计入营业外收入科目
2020-10-19
应付账款转营业外收入
2023-05-16
这个发票退回,要求对方重新开蓝字给你
2021-03-15
你好    你认证处理 按发票来做账 :借  费用或者成本 进项税贷银行存款 营业外收入    
2020-12-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

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