同学,你好,你的分录正确。
请问租房一年发票收到钱未付,借长期待摊费用贷其他应付款,分摊到每个月借管理费用贷长期待摊费用,付款的时候借其他应付款贷银行存款,分录表述正确吗?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师好,长期待摊费用科目,比如本月发生固定资产维修100万,没有付款,本月会计分录,借:长期待摊费用,贷:其他应付款,到2月会计分录摊销,借:管理费用,贷长期待摊费用。如果2月付款,借:其他应付款,贷:银行存款。是这样做吗
预付1年租金不是长期待摊费用吧 应该:借:预付账款 贷:银行存款 每月租金分摊借:管理费用 贷:预付账款 而不是长期待摊费摊销
老师,请问下分6年支付装修款,在第2年的时候公司准备注销了,请问长期应付款怎么一次性进行摊销? 第一年已入账分录 借:长期应付款12w 贷:银行存款12w 借:长期待摊费用48w 贷:长期应付款48w 借:管理费用6w 贷:长期待摊费用6w
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
那汇缴企业所得税的时候是全额可以扣除,还是扣除分摊的部分
你的管理费用是多少,就扣多少
好的,谢谢
同学,你好,不客气的。