你好,暂估的话应该具体到某种库存商品,不应笼统的记到库存商品。
老师,我在库存商品那里已经使用了二级科目,但是现在我有个暂估入库的,想要做:借库存商品,贷应付账款-暂估,但是现在库存商品已经没法用一级了怎么办
您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
老师请问一下采购了一批车间配件,已付款已入库,未开回发票。我是做借:库存商品——二级科目是要建一个“暂估”吗?贷:银行存款。
小规模零售,从5,6,7,月份进货合计15w,已付款,但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本, 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15,付款是付给个人的,有可能拿不到票。现在年终了, 1,要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷:库存商品 2,暂估的已结转成本的 怎么做分录,要不要冲减
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。