你好,按完工百分比确认收入和成本,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入

老师,我想问一下建筑施工企业,月底,需要结转的科目有哪些。
建筑施工会计,工程施工月末结转到哪里
结转施工月末结转,哪些科目月末有余额
建筑施工,月末哪些科目要结转啊
建筑行业 工程施工科目月末怎么结转 怎么做分录
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
老师,其他的都不用结转了吗?
你好,不用了,等完工验收,对冲,借工程结算,贷工程施工--合同成本,合同毛利,
老师,月末结转借主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工,合同毛利(倒挤) 贷主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
那老师,我们交了应交税费,个人所得税呢
他不结转吗?
你好,是缴个人所得税,这个代扣代缴的,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,应交税费--应交个人所得税,缴交时,借应交税费--应交个人所得税,贷银行存款,
好的,老师
你好,应该的,祝你学习快乐,
老师,代扣代缴时 借应付职工薪酬 贷应交税费,应交个人所得税 缴纳时 借应交税费,应交个人所得税 贷银行存款 这样可以吗?
你好,是的,是这样处理的,
好的 ,老师
你好,祝你学习快乐,
好的,老师
祝你快乐,心想事成,