你好,按完工百分比确认收入和成本,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入
老师,我想问一下建筑施工企业,月底,需要结转的科目有哪些。
建筑施工会计,工程施工月末结转到哪里
结转施工月末结转,哪些科目月末有余额
建筑施工,月末哪些科目要结转啊
建筑行业 工程施工科目月末怎么结转 怎么做分录
买了6年社保,可以自己到社保局办理失业险吗?
2024年度成本是30000元,但是都是没有发票的成本,所得税汇算清缴怎么调增
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师,其他的都不用结转了吗?
你好,不用了,等完工验收,对冲,借工程结算,贷工程施工--合同成本,合同毛利,
老师,月末结转借主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工,合同毛利(倒挤) 贷主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
那老师,我们交了应交税费,个人所得税呢
他不结转吗?
你好,是缴个人所得税,这个代扣代缴的,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,应交税费--应交个人所得税,缴交时,借应交税费--应交个人所得税,贷银行存款,
好的,老师
你好,应该的,祝你学习快乐,
老师,代扣代缴时 借应付职工薪酬 贷应交税费,应交个人所得税 缴纳时 借应交税费,应交个人所得税 贷银行存款 这样可以吗?
你好,是的,是这样处理的,
好的 ,老师
你好,祝你学习快乐,
好的,老师
祝你快乐,心想事成,