这个你要看是什么原因造成的

老师,应收账款年底余额在借方是负数174815.22 应付账款在贷方是负数179447.9,这个可以调整吗?负数别扭呢
有位老师说应收账款借方负数调整到其他应付款里,还有位老师说应收账款借方负数调整到预收账款里,到底调哪个里呢。
老师资产负债表,预付账款在借方是负数,是不是调到应付账款贷方,还是在借方是负数更好点
老师我接到个账,其他应收款社保在借方为负数。应付账款在贷方为负数什么意思,我该怎么调整
应收账款和应付账款的借方贷方余额是负数请问汇算清缴需要调整吗
临时工工资怎么发放?需要签合同吗?
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
木材收购,加工,可以反向开票?有什么政策吗?
招待费买烟不合规吗?
事业单位会计,业务活动费用-工资福利费用,后面还可以设置科目,比如基本工资,增资,物业补贴等吗,规范吗,这后面的三级科目明细
公司有1栋楼是三层,最上面的一层的东面,因为主体有点危房进行改造建设,主体重新装修,钢结构重新构建。原来房屋3楼最东侧的墙体拆除时留出来一些钢,此钢拿去进行售卖,卖了6000多块钱,请问我应该怎样做会计分录?
电子税务局开发票如何设置金额不要小数点
老师,我这凭证记得有问题吗?为什么报表不平呢?
采购的监控设备合同和法律顾问合同需要交印花税吗?
原因是:外贸企业用这家服务公司跟阿巴阿巴对接,也就是有些收入款项这家公司代收了,再转给外贸企业。
应收账款这家一直是借方负数,这个怎么处理
这个用其他应付款处理
老师能说具体点吗,不懂怎么放其他应付款
收到款项 借银行存款 贷其他应付款 给对方 借其他应付款 贷银行存款处理
把现在的应收账款数据转到其他应付款里吗
把现在的应收账款数据转到其他应付款里吗 是的