这个你要看是什么原因造成的
老师,应收账款年底余额在借方是负数174815.22 应付账款在贷方是负数179447.9,这个可以调整吗?负数别扭呢
有位老师说应收账款借方负数调整到其他应付款里,还有位老师说应收账款借方负数调整到预收账款里,到底调哪个里呢。
老师资产负债表,预付账款在借方是负数,是不是调到应付账款贷方,还是在借方是负数更好点
老师我接到个账,其他应收款社保在借方为负数。应付账款在贷方为负数什么意思,我该怎么调整
应收账款和应付账款的借方贷方余额是负数请问汇算清缴需要调整吗
老师好,社保基数的最低基数是不是按当地月工资平均收入的60%算出来的,最高基数是收入的300%
老师,您好!已经从在建工城转入固定资产后,后期又发生应该计入固定资产的费用,应该怎么入账?
听说CPA财管考的很灵活,请问学会教材里的跟老师课上讲的,能考过吗?
老师,这个公积金怎么提取呢
把我个人的汽车过户到另外一个人的名下,这样子是不需要交税的,对吗?老师
老师,我买的桌子椅子,之前分摊了,现在不用闲置了,应该怎么处理
需要红冲异地已预缴的发票,外经证也已经注销了,红冲的发票和准备重新开具的金额有差异,税金怎么处理,简易计税的。
车辆维修开专票对一般纳税人来说可以抵进项吗
老师好,请问公司注册地与经营地不是一个地址,对申请退税有影响吗?谢谢。
老师 暂估成本怎么用
原因是:外贸企业用这家服务公司跟阿巴阿巴对接,也就是有些收入款项这家公司代收了,再转给外贸企业。
应收账款这家一直是借方负数,这个怎么处理
这个用其他应付款处理
老师能说具体点吗,不懂怎么放其他应付款
收到款项 借银行存款 贷其他应付款 给对方 借其他应付款 贷银行存款处理
把现在的应收账款数据转到其他应付款里吗
把现在的应收账款数据转到其他应付款里吗 是的