收不回来 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷应收账款 以后又收回来 借:应收账款 贷:坏账准备 借银行存款 贷:应收账款

以前年度应收确定收不回来了,怎么做账
账收不回来了,确认收不回来,怎么做账?以后以后收回来了又怎么做账?
如果已经计提了坏账准备,后来款项收回来了,收回来又怎么做分录呢老师
老师 内账 合同1w 实收8000 没收回来得账怎样处理 不需要做坏账 以后也收不回来
应收账款确认收不回来,怎么做分录
老师请问下,由于供应商只认我们公司,股东另一家企业也要买这个产品,我们公司就代买了产品,再给股东企业,这个开票要怎么开呢?按多少进来多少出去,行吗?税务有没有问题
进项发票被抵扣了,公司未入账,这个进项可以做转出吗
国际货运代理公司给企业开的9%的运输费发票是否需要缴纳印花税?收到车队开的9%的运输费发票是否需要缴纳印花税?
公司老板(在公司里无挂职)出差的机票可以进项抵扣吗
管理费用-长期待摊费用可以算在一起吗
老师,请问计提社保的时候,员工的那部分是一起计提吗?还是只计提单位那部分?
公司8月份入库结转了生产成本,分摊成本价约60元,然后几个月没有生产入库,但是每个月都有容量电费和工人工资等制造费用结转到生产成本。请问老师,如果12月份又有少量产品入库,但全部分摊成本为120元正常吗
我公司变动合伙人撤出需要算一下账怎么分?合伙人不是股东,注资款怎么计算?是法人自己注资的,不是共同等额出资
公司还没办理营业执照 用另外一个公司收款了 现在我们把营业执照办下来了 需要开票给付款公司 然后代收款公司把钱转给我们 这个需要怎么操作才合理合规
国际货运代理公司,港杂费开票是免税还是6%
刚开始我是应收账款,贷主营业务收入,我们是实操,可以借营业外支出那种不,那种怎么做?
如果不用信用减值损失就用以前那个资产减值损失科目也行,营业外支出问题也不大,都是损益类。 收不回来就是直接 借:营业外支出 贷应收账款 后面回来做相反分录即可
那收回来了做账?营业外收入吗老师
收回来直接 借:银行存款 贷:营业外支出 冲掉之前确认的营业外支出更合理
老师,怎么冲掉呀,你可以详细写一下吗,我基础薄弱,
就是 借:银行存款 贷:营业外支出